您好 對(duì)方不要票,你做無(wú)票收入正常申報(bào)納稅不用調(diào)整。
老師!八月份有筆費(fèi)用沒開發(fā)票,但我們是對(duì)公轉(zhuǎn)的,我做預(yù)付賬款了,應(yīng)該對(duì)方是不會(huì)在開發(fā)票過來了,那匯算清繳前這筆對(duì)公轉(zhuǎn)的需要納稅調(diào)增嗎
老師我們是水果種植公司免企業(yè)所得稅,我們有筆款要公對(duì)私轉(zhuǎn),對(duì)方不給發(fā)票,我們?cè)趨R算清繳的時(shí)候是不是調(diào)增就可以了?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問如果我們公司購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是開出去銷項(xiàng)發(fā)票有很多產(chǎn)品,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增是不是就可以?這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我想問下,個(gè)人借款給我們公司,我們付給他利息了,但是由于個(gè)人不開發(fā)票給我們,我們匯算清繳僅對(duì)利息部分做利潤(rùn)調(diào)增,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,下午好,我想問一下對(duì)方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?
老師好!請(qǐng)教個(gè)問題 假設(shè)1月份完成采購(gòu)并生成對(duì)賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實(shí)際要到5月付款時(shí)才正式審核發(fā)票。這種情況會(huì)導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個(gè)月,從稅務(wù)角度看是否可行??會(huì)有什么影響??對(duì)哪個(gè)報(bào)表有影響?
請(qǐng)問,實(shí)收資本3900萬(wàn),虧損2000萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)1900萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓60%股權(quán),可以按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議直接做賬務(wù)處理?還是必須退還原來股東的實(shí)收資本,新股東再轉(zhuǎn)進(jìn)股本?
債務(wù)重組取得收益計(jì)入那個(gè)科目?
老師,長(zhǎng)期投資虧損的記賬憑證是
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,社保費(fèi)放在哪行呢?車險(xiǎn)等其他保險(xiǎn)放在哪行呢?
老師,電氣接線安裝開幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票,我們是一般納稅人
老師公司內(nèi)賬收到對(duì)方結(jié)算單要做賬嗎,還是等付款在做帳呢
你好,單獨(dú)的機(jī)械租賃是13個(gè)點(diǎn),帶人和機(jī)械就是建筑服務(wù),9個(gè)點(diǎn)對(duì)吧?
暫估成本的納稅調(diào)增是填哪里
2025.4.24日辦理一般納稅人當(dāng)月生效,我什么時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣?
是我們付款給對(duì)方,他們不給開票,我沒有發(fā)票入成本
你好?我們?cè)趨R算清繳的時(shí)候是調(diào)增就可以
我們是免企業(yè)所得稅的也是這樣操作就可以了嗎?
是的,。是的,這樣操作就可以了。