你好,發(fā)票到了,你做成本費(fèi)用可以抵扣所得稅。
老師,我們公司這個(gè)月付了一筆貨架的預(yù)付款,對(duì)方已經(jīng)開發(fā)票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費(fèi)用,要先做預(yù)付賬款?
請(qǐng)問老師,我公司收到客戶款9萬多,但對(duì)方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過來的,我們已經(jīng)給對(duì)方開了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過來嗎
老師,您好: 我們公司18年有筆主營業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了,但是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對(duì)嗎,還是要怎么調(diào)整
老師,我們通過對(duì)公轉(zhuǎn)賬支付了一筆保險(xiǎn)費(fèi),但是對(duì)方給我的發(fā)票與轉(zhuǎn)賬金額不一致,我問了好像有1800是車船稅,這個(gè)沒有發(fā)票嗎?要怎么做賬呢
老師!八月份有筆費(fèi)用沒開發(fā)票,但我們是對(duì)公轉(zhuǎn)的,我做預(yù)付賬款了,應(yīng)該對(duì)方是不會(huì)在開發(fā)票過來了,那匯算清繳前這筆對(duì)公轉(zhuǎn)的需要納稅調(diào)增嗎
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請(qǐng)問這個(gè)政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個(gè)月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
發(fā)票應(yīng)該不開過來了!這個(gè)預(yù)付可以一直掛賬上嗎?
不可以的,貨物已經(jīng)提供嗎?
買來是自己用還是銷售出去的?
是采購車間設(shè)備配件呢
你好,這個(gè)是車間設(shè)備固定資產(chǎn)用的嗎?不超過原值50%的,可以借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
沒有發(fā)票,匯算清繳調(diào)整就可以了。
是發(fā)票開來才可以做借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款這筆分錄嗎?
你好,沒有發(fā)票一樣可以做,可以做這個(gè),但是不允許抵扣所得稅。
哦!如果做了管理費(fèi)用匯算清繳就要調(diào)增了,沒做這筆管理費(fèi)用是不用調(diào)增嗎?
你好,對(duì)的是的,可以這么做的。
那這筆預(yù)付又不可以長期掛賬,該怎么處理呢?
你好,正常做成本費(fèi)用和有發(fā)票的是一樣,做匯算清繳調(diào)增。
哦!謝謝老師!那可以先掛著,等匯算清繳前在做費(fèi)用行嗎?
你好,可以的,可以這么做。