方便截圖看一下是哪個表嗎。
老師,公司11月份購進汽車不含稅54萬,政策規定可以一次性折舊進費用,賬務處理會做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報表有沒有需要填的?(比如企業所得稅報表中好像有個固定資產加速折舊,) 問題二:如果平常的報表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個固定資產一次性折舊填進去?是納稅調增嗎?如果納稅調增了的話,還要補交企業所得稅,這個政策也沒啥意義,企業也沒享受優惠。
老師好!我公司買了一輛二手車,我九月做了一次性攤銷,我報企業所得稅時,那張攤銷的附表不能填數,就沒有填附表,這樣能行嗎?知道為什么填不進數嗎?我是河北的,用的是河北電子稅務局。
老師,我公司注冊了兩年,都沒有業務,每月老板轉錢進來付員工工資和水電房租。我把這些都計入長期待攤費用那里了,報企業所得稅稅時,資產總額按長期待攤費用的金額填,收入,成本,利潤都填0,資產負債表分別填了長期待攤費用和其他應付款,利潤表全部0,這樣是不是不行?利潤表怎么反映攤銷支出?
老師好,我公司是物流運輸公司,用成本 時都是當月一次性計提一輛車或者幾輛車的折舊,比如一輛車的原值是22萬,直接借:主營業務成本22萬,貸:累計折舊22萬。申報企業所得稅季度預繳申報表時,《《資產加速折舊、攤銷明細表》》用不用填,以前的會計都沒有填,我不知道現在到底用不用填??
老師,有關于季度企業所得稅申報有關于A201020資產折舊,攤銷表的有關填寫,老師,我是第三季度填寫的此表,但是這次填寫的時候出現了一個問題。就是我第二點一行的第六列的數值了第三次第第三季度申報的值,所以我的申報表出現了錯誤,我想咨詢的就是填此表的時候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話,都是要填寫本年度的納稅調整額,舉例說明一下: 老師是這樣子的,我不是購買的設備,假如了一共是100元,第三季度的時候折舊了10元。之前填寫的數據就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時候不是又折交了十元,我現在填的數據是100.20.20.100.80.80系統就顯示錯誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫什么數據呢?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
是固定資產加速折舊表嗎?
老師好!就是這張表
2.1 哪里選擇500萬設備一次折舊 你看下能選擇不
老師,在嗎
?在的 已經回復了你看下