你不計(jì)提7月的工資,那么七月的成本就少啊。
老師,問(wèn)你個(gè)問(wèn)題。我們現(xiàn)在發(fā)一月份,七月份這倆月工資。我本來(lái)從今年三月份每個(gè)月補(bǔ)助1500元,但是因?yàn)樘厥庠?,現(xiàn)在八月份了領(lǐng)導(dǎo)又說(shuō)那個(gè)補(bǔ)助的不要提現(xiàn)在工資表里,但是我已經(jīng)做了計(jì)提工資掛賬了,我們計(jì)提工資掛賬都是分部門(mén)掛的,沒(méi)有具體到人員。還有一位同事,本來(lái)說(shuō)的一月5000元,工資也計(jì)提了,但是現(xiàn)在又說(shuō)一月只發(fā)2000元。我現(xiàn)在能不能把這個(gè)人的工資咋樣做的我的補(bǔ)助工資里?
老師您好,我們公司8月份辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,開(kāi)業(yè)后,備案一般納稅人,我8月份做賬的時(shí)候,只計(jì)提了8月工資,沒(méi)有發(fā)放,那我報(bào)8月份的工資薪金時(shí)候,就可以0報(bào)是嗎
老師,我們是七月末接的快遞公司,欠快遞員七月份工資,是八月份才發(fā)七月份工資,當(dāng)時(shí)沒(méi)有辦對(duì)公,具體明細(xì)啥的也不知道,那我八月份做帳的時(shí)候直接支付了,沒(méi)有計(jì)提七月份工資可以嗎???
老師:是這樣的,我想咨詢(xún)一下,就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司,他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問(wèn)題,因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧?然后八月份又開(kāi)了票,所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了,七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認(rèn)了收入之后,我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢(qián)打過(guò)來(lái),我現(xiàn)在就是七八月,我就有點(diǎn)糊涂。
請(qǐng)問(wèn)老師我不用計(jì)提工資,直接發(fā)可以嗎?因?yàn)槲覀兪前刺煊?jì)算工資的,9月份工資只有到10月份才能算出9月份工資,9月不知道工人上幾天班,沒(méi)法計(jì)提工資。10月份發(fā)九月份工資時(shí):借管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款。這樣可以嗎老師
許昌市東城區(qū)門(mén)面房出租年租金8萬(wàn),開(kāi)票要交多少錢(qián)的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶(hù)100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶(hù)100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶(hù)的錢(qián)可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)??梢源I(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶(hù)3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶(hù)存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢(qián)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以?xún)?nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
我們是七月末才接手,啥也不到,只知道一個(gè)工資,我如果做七月份資產(chǎn)負(fù)債表啥的,也做不了啊,資產(chǎn)那邊0,負(fù)債和所有者權(quán)益這有數(shù),也不行啊
那就算到8月一起嘛。
不計(jì)提了不行嘛
正常情況下需要計(jì)提。
老師八月份補(bǔ)計(jì)提七月份的這樣也可以對(duì)嘛
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
老師就算給他做到八月份,那我資產(chǎn)負(fù)債表不平啊,負(fù)債和所有者權(quán)益總數(shù)比資產(chǎn)總數(shù)多出來(lái)那七月份計(jì)提那個(gè)數(shù)啊
你的初始數(shù)據(jù)沒(méi)有平我也沒(méi)辦法了哈
老師那這樣咋辦啊,
有多少數(shù)據(jù)就做多少數(shù)據(jù)了。憑證是平的,報(bào)表就是平的啊
主要是現(xiàn)在找不到數(shù)據(jù)啊,我們是從別人那接手過(guò)來(lái)的快遞公司,他們欠幾天快遞員工資,我們這邊次月發(fā)一下,就這樣
現(xiàn)在 你告訴我為什么不平呢?
我七月份沒(méi)有別個(gè)數(shù),只知道給快遞員發(fā)七月份工資
為啥不交接會(huì)計(jì)資料呢?這個(gè)就得找老板了。我也幫不上你了