借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
計(jì)提是借應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入;加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)時(shí)計(jì)提分錄,那如果現(xiàn)在不寫分錄到實(shí)際抵減的分錄要怎么寫的呢,一樣的寫的嗎
老師 加計(jì)抵減的分錄這樣做對(duì)嗎 ?第一步計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入 -加計(jì)抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減
老師,原先計(jì)入銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的稅額要轉(zhuǎn)出時(shí)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目是:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這個(gè)分錄是在實(shí)際繳納增值稅的那個(gè)月寫的嗎?另外寫這個(gè)分錄要寫什么摘要?
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?我們公司直接按照最終要繳納的增值稅來計(jì)提增值稅,而不是進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
老師,加計(jì)抵減我們應(yīng)該適用5%,結(jié)果用了10%,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了稅款,分錄應(yīng)該怎么做,之前計(jì)提增值稅分錄是,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=未交增值稅,計(jì)提稅金及附加分錄是,未交增值稅減過進(jìn)項(xiàng)的5%再乘12%,現(xiàn)在補(bǔ)了稅款以后。我不清楚怎么做分錄
老師,請(qǐng)問,公司員工另外注冊(cè)個(gè)體戶給公司開票,這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,非金融機(jī)構(gòu)貸款的利率最高扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
小私企,固定資產(chǎn)要編號(hào)嗎
老師,請(qǐng)問下再生資源行業(yè),稅務(wù)要求所得稅有稅負(fù)預(yù)警,不能享受小微企業(yè),現(xiàn)在是調(diào)增了資產(chǎn),下個(gè)月沖回可以嗎
購買的空調(diào)計(jì)入固定資產(chǎn)哪一類(電子設(shè)備),最低折舊年限幾年?
老師 之前有領(lǐng)導(dǎo)借備用金來裝修辦公室 是我們租的一層樓 然后裝修來辦公的現(xiàn)在已經(jīng)全部裝修好了的 只是現(xiàn)在才喊他們開發(fā)票 這個(gè)怎么做分錄呀
請(qǐng)問個(gè)體戶現(xiàn)在的最新報(bào)經(jīng)營(yíng)所得A表又變了嗎?就直接申報(bào)就可以?已經(jīng)有收入和成本費(fèi)用的數(shù)據(jù)?,不用自己填數(shù)據(jù)了?
請(qǐng)問老師暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)的人員成本,期末在財(cái)務(wù)報(bào)表中怎么提現(xiàn)?就是項(xiàng)目還沒開票但是產(chǎn)生了人員工資成本
公司購買個(gè)人房產(chǎn)屬于商品房,合同價(jià)款35萬,支付合同價(jià)款35萬。稅局核定公允價(jià)為65萬,按65萬繳納個(gè)稅,開具發(fā)票,以以65萬開具該項(xiàng)固定資產(chǎn)。是按35萬入賬,還是按65萬入賬,請(qǐng)說明科目
老師,增值稅申報(bào)表上,哪個(gè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)的是本年實(shí)際繳納的增值稅呢?
那我在抵扣的時(shí)候也是這個(gè)分錄是嗎,我現(xiàn)在是填了這個(gè)加計(jì)抵減的表進(jìn)項(xiàng)的
你好,抵扣的分錄也是這個(gè)的,就抵扣當(dāng)月做。
比如你這個(gè)月申報(bào),九月份的直接在十月份做這個(gè)分錄。