同學,你好 賣的金額是28嗎?
老師,員工月薪是8000,月休2天,節假日是帶薪休假的,10月份國慶放假3天,他實際出勤28天,那工資是8000/26*28嗎?那這個月工資有9000多比平時月薪還高,老板說這樣不合理,只能按月薪來給,但是這樣同部門實際出勤27天和26天的也是按月薪,出勤28天的又說不公平,請問這種情況改怎么處理?
老師,我們四月五月賣的產品,當時按照28一平米做的賬,后來又爭取了兩塊,七月按照30一平米開的銷售發票。這該咋做賬呀。以前的做反分錄嗎,都反哪個分錄,一個應收,一個結轉成本的。老師您給我具體說說
老師,9月份賣的產品28,沒開票,這個月說說錯了,賣的是28塊錢,這樣怎么處理
老師,您好,還這樣的,我9月份開的普票,然后對方說找不到發票,這個要怎么處理?
老師,專票抵扣聯上月已經抵扣了,賣家說開錯了,需要重新開,他自己把發票作廢,我這抵扣這個怎么處理
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
掛的應收賬款,9月是按28算的,應收記了3000,實際這個月收到的是按26算的錢2800
同學,你好 借:銀行存款2800 貸:應收賬款2800 借:應收賬款-200 貸:主營業務收入 應交稅費
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!