銀行按照5%,不含稅的銷售額申報的,是什么業務的?
這個季度就開了一張稅務局代開的專票,金額56000.增值稅554.46,城建稅19.4我們公司是小規模,現在要季報了.不會怎么在電子稅務局上申報,不曉得如何填寫!還有一個問題就是,是不是要等增值稅申報過后才能清稅控盤呀?
老師老師,請問一下 小規模納稅人公司7-9月開票有開了一張5% 申報稅電子稅務局的沒有跳出這張的金額,但是稅盤有,那么這個要不要換算成1%申報上去,還是直接5%的不含稅金額申報?
老師我公司是小規模季報,9月份開了一張服務5%的專票,但10月份沖紅了,但是這個月申報沒有地方可填,那這個稅就沖減不了呢?怎么辦
老師,請問一下小規模納稅人 8月做稅務登記,增值稅季度申報 7-9月,10月申報。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規模納稅人7-9需要加9月發票金額申報嘛?還是10月只申報9月開票的。當一般納稅人申報就好。這個月能開進項回來抵扣嘛
老師,我們是小規模納稅人,做墻體繪畫的,今年1月沖紅了兩張去年11月開的票,金額10萬。今年一季度的不含稅收入5萬,還沒有紅沖的這兩張大,請問怎么入賬?一季度報稅收入報了5萬要不要更正
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里