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你好,6%增值稅加上附加稅,印花稅等。您如果沒有足夠的成本,還需要企業(yè)所得稅。這個得看您公司來。
您好老師,我想咨詢一下青海一般納稅人的餐飲店能開進來500W的成本,但是會開出去2000萬的發(fā)票,它這個需要上哪些稅,具體能上多少稅呀(沒有接觸過餐飲,所以不了解具體情況)
老師,您好!請教下一般納稅人,開具6%的普票,沒有進項稅抵扣的情況下,需要在這個基礎上加收對方多少點才能不虧呢?
公司是一般納稅人,零散采購物品索要發(fā)票時,經(jīng)常會有在原單價的基礎上加稅點的情況, 有些是加6個點開普票或者加10個點開專票(情況不一), 加稅點后價格就高了,請問老師,1、我們應該加稅點開票嗎? 2、我們是13的銷項,如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關的一些計算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
一般納稅人,如果沒有進項抵扣,給客戶開具100萬不含稅的專票,那需要在100萬基礎上加收多少稅錢才不會虧
老師,請問如果是一般納稅人,稅率6個點,現(xiàn)在對方開具給我們的是普票,含稅金額是1萬,請問我們要多少金額才能不盈也不虧?請列示下計算公式
24年房租發(fā)票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發(fā)票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產(chǎn) 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產(chǎn),10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導致營業(yè)收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業(yè)實際經(jīng)營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,比如算出這些點數(shù)后,再加在原有的開票數(shù)值上,這樣交的稅不是又變高了?
沒有明白您的意思,您開出增值稅發(fā)票,就需要繳納增值稅,附加稅,印花稅等。所得稅是根據(jù)您的利潤來算的。如果您有足夠的成本,也不需要繳納所得稅。
比如開票銷售額100元,繳納了增值稅附加稅共6.72元。所以這6.72元需要跟對方公司收取回來,但是對方公司要求6.72元也開票給他們。這樣銷售額又變成了100+6.72=106.72元,用這個數(shù)去開票了啊
您好,您收對方106.72,只需要開100銷售額就可以了,6.72本來就是對方該承擔的稅金。就像您買東西,買100元商品,其中就只有94是商品的價,6元是稅。只是您付款的是價稅合計。
老師,您講的我還是有點懵。比如我們這幾個月一直先行付款10000元出去給C公司,現(xiàn)在這10000元需要向A公司收取的,A公司說我們需要開票給他們后才會給我們這10000元。這樣的話我們開票出去了就要繳納:(10000/1.06*0.06)566.04元的增值稅,還有67.92元的附加稅。這樣這單生意公司不是虧損了566.04元+67.92元了嗎?(公司沒有進項票以及不考慮所得稅問題)
增值稅最終是由購買方(消費者)承擔的,附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅,消費稅納稅金額乘以附加稅稅率計算繳納的,附加稅是由企業(yè)承擔的。您價稅合計開票10000就可以了。附加稅由你們企業(yè)承擔。
老師,我明白您的意思。現(xiàn)在就是老板說要開票出去,啥稅費都要對方承擔,自己公司不能虧。因為是一分錢都不賺的生意,如果開票了老板就認為這單生意虧了稅費了
那您可以要對方承擔這個稅金給到您這邊。