你好。只需要填寫第11欄不含稅的銷售額就可以的,它自動(dòng)給你減免了增值稅。
老師你好,我是個(gè)體工商戶 6月份被認(rèn)定為查賬征收 我是印刷衣服上用的洗滌標(biāo),是屬于來料加工,我也沒有買原料的發(fā)票,每個(gè)月我去稅務(wù)局代開專票,第二季度開票超過了31萬,像我這種情況應(yīng)該怎么辦啊
老師,沙石行業(yè)屬于個(gè)體工商戶按季度出票總金額不超過30萬增值稅及附加稅是減半征收嗎?還有對于出沙石的銷項(xiàng)票是不是也是減半征收?因?yàn)槲覀冞@個(gè)季度算所有交稅款的點(diǎn)子只有1.83左右。
謝謝老師! 還有一個(gè)問題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師你好!我有個(gè)單位性質(zhì)是屬于個(gè)體工商戶的,財(cái)務(wù)賬我用的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的,發(fā)票也是正常開的,這個(gè)月是季報(bào),那么第三季度開票金額沒超45萬,還是要小微企業(yè)減免增值稅嗎?因?yàn)樗男再|(zhì)是個(gè)體工商戶的!
老師 我單位屬于個(gè)體工商戶 我這個(gè)月申報(bào)2022年第一季度的 增值稅他然后顯示的是核定應(yīng)納稅額 核定了服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn) 無形資產(chǎn)的銷售額核定了七十一萬多 我們本季度沒有開過發(fā)票 也沒有無票收入 ,這是怎么回事啊
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號交),請問會(huì)計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請明示
老師你好,我想問一下這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會(huì)不會(huì)又什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:我做賬的時(shí)候按1%提稅過的,因?yàn)殚_發(fā)票是按1% 開的,那季末還是要結(jié)轉(zhuǎn)一筆小微企業(yè)減免增值稅是嗎?
好,對的是的,需要做的借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。