借銷(xiāo)售費(fèi)用,招待費(fèi)貸銀行存款。
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)4W元的金條,贈(zèng)送給客戶(hù),如何入賬?
購(gòu)買(mǎi)的定制公司logo的產(chǎn)品用來(lái)贈(zèng)送客戶(hù),招待客戶(hù),如何賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn),公司贈(zèng)送返利給客戶(hù),賬務(wù)上應(yīng)如何處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)入100個(gè)商品,客戶(hù)贈(zèng)送了10個(gè)。這贈(zèng)送的如何做賬入庫(kù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司購(gòu)買(mǎi)黃金首飾送客戶(hù)的發(fā)票如何入賬?
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開(kāi)票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開(kāi)票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開(kāi)票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)到其中一個(gè)對(duì)公賬戶(hù),但轉(zhuǎn)的不對(duì),還不能給客戶(hù)退回去,屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶(hù)中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話(huà)發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話(huà)增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷(xiāo)售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額按差額前全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷(xiāo)售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開(kāi)了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開(kāi)的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再?zèng)_減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報(bào)表,我需要調(diào)整哪幾個(gè)科目的金額,讓資產(chǎn)負(fù)債率變低