借應收賬款120貸主營業務收入應交稅費。 借庫存商品貸應付賬款10 銷售商品沒有收到錢記應收賬款。
老師,我的客戶也是我的供應商,我給客戶開了120萬的票,采購了客戶10萬的東西但是沒開票,我付了他10萬塊錢,然后他還欠著我5萬塊呢,這賬怎么記啊?
老師,我開票給客戶多開了10萬,然后客戶發票拿去做賬抵扣了,錢也付給我們了,現在要求我私下退他私人卡10萬,私下退的話是不是10萬/1.13=88495,但是我這個88495還涉及交了企業所得稅,是不是在88495的基礎上還要扣除企業所得稅
老師,我們有一家客戶是客戶提供料。然后我們生產。比如客戶提供1萬的料,可以生產3萬價值的產品。最后只交貨了2萬價值的產品。需要付給客戶一萬塊。最后只有客戶給我們開了一萬塊的票。這樣不行吧?
假如說我是銷售方,我賣車,10萬的車,客戶打了10萬塊錢,開票開了8萬,這種賬怎么記啊
老師 我們客戶該給我們80000萬塊錢。客戶有一張10萬的航信商票 ,我們沒有開通航信,我的供應商開通了航信剛好我們又差客戶16萬,可不可以直接叫客戶把這個10萬轉給我的供應商呢,客戶和供應商都有發票,客戶直接轉給供應商10萬航信,我這邊需要補什么手續呢
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發票也到了,庫存也不小,銷售發票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內外賬交接需要注意什么?