你好,這種情況就只能按稅金及附加是負數填寫了?
一般納稅人上月計提了增值稅,分錄是借:稅金及附加貸:已交稅金 ,紅沖之后,報利潤表稅金及附加是負數,不上申報,該怎么做
請問下,小規模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業務稅金及附加,貸:應交稅費(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設)這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續沖減,導致利潤表稅金及附加本年累計是負數,我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調整科目。
7月附加稅計提多了,9月份怎么沖減啊,申報表利潤表里的稅金及附加不允許為負數
因為8月份計提城建稅多計提了3955.54然后我9月份沖過來了,就導致利潤表上面稅金及附加是負數,然后申報報表時沒有什么問題吧
填寫月報利潤表時顯示3>=4+5+6+7+8+9+10我3是填的負數是因為沖減了上月多計提的稅金及附加
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,老師可以列舉一些比較常見大類給我們參考嗎?謝謝
老師,計入工程成本沒有發票要調增主營業務成本,匯算清繳應填寫哪一欄?
公司注銷補繳的工傷報銷費用和滯納金,我怎么做賬
老師,2022年12月小規模納稅人享受增值稅什么優惠政策呢?
老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
給農民工代發工資,需要繳納個稅嗎?還是直接做個工資表可以抵成本
老師,向銀行借款的合同,交印花稅嗎?合同金額3000萬,稅率多少,怎么算
老師,是審計委員會過半數成員不得在公司擔任除董事以外的其他職務么?
老師增值稅是拿銷項稅額減去進項稅額就是實際要交的增值稅嗎?
請問給股東分配利潤是根據什么分配的,賬上跟股東有掛賬應該怎么處理
稅金及附加是-2000,但是印花稅計提了200,稅金及附加必須大于其他稅種合計啊,報不上稅
你好,你只填寫稅金及附加總額,不填寫明細就是了 如果你要填寫明細,那明細就是負數金額?