借庫存商品借主營業務成本負數。
請問,我在二季度做賬利潤表營業成本是負數,原因是,我三月份做賬結轉庫存商品多結轉了15720元,于是我在四月份做了沖銷15720,所以導致我二季度利潤表營業成本是負數,怎么辦呢
老師,請問小企業會計準則去年多暫估了成本,今年把去年的那筆分錄紅沖借:主營業務成本紅字,貸:庫存商品紅字,再做一筆正確的結轉成本分錄借:主營業務成本,貸:庫存商品,但是未分配利潤這一筆分錄該怎么做啊
上月結轉銷售成本數據填錯,導致庫存商品變成負數,本月要怎么紅沖呢,我做會計分錄,借:庫存商品,貸:主營業務成本,利潤表又不平了
老師我們是建筑行業做管道安裝的。需要結轉銷售成本嗎?結轉會計分錄是借主營業務成本貸庫存商品。那我們資產負責表怎么庫存商品是負數
21年11月結轉成本:借主營業務成本767003.2 貸庫存商品767003.2 21年11月結轉成本數字錯了沖銷: 借庫存商品767003.2 貸以前年度損益調整767003.2 沖銷重做成本:借以前年度損益調整1240343.2 貸庫存商品1240343.2 我現在要計算利潤,是按21年的767003.2算成本,還是按22年的1240343.2算要減去的成本。
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了