同學你好 這個直接按照發票來做就行了
我是代理記賬公司的在4月收到企業送來的票,做的時候發現有兩張報銷單后面沒有貼發票,我當時就沒做賬,但是我也沒有詢問企業,現在到7月了,我怕企業問起來不知道怎么說,怕是說不清,金額有兩萬,這個我該怎么辦呀?
老師,這次季報的時候,出現了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
代理記賬公司做到5月的賬,報了第二季度的稅 6月的時候開一張大額發票,基本銀行沒有什么流水,但是利潤他做到了負的,所以我不知道該怎么補賬
代理記賬公司做到5月的賬,報了第二季度的稅 6月的時候開一張大額發票,基本銀行沒有什么流水,但是利潤他做到了負的,所以我不知道該怎么補賬,可是,我沒有那么多的費用單要補,這種該怎么報稅?
1月份發生了一筆費用188721元,賬務處理做了銀行存款18萬,應付賬款8721元,當時老板說回單后期給我,結果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我,另外的5萬是他搞錯了,請問這種情況我該怎么處理?我也可以反結賬進行修改,把那沒有5萬的的銀行回單做成應付,但是第一季度報表也出了,會不會影響和稅務第一季度報表不一致,請老師告知怎么處理?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊