你好,建議取得發票,計提費用后期沒有發票,虛增費用是要有風險的!
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規模,17-19年累計虧損167萬,在2020年第三季度的時候才開始盈利,第三季度彌補了85萬的以前年度虧損,本次申報企業所得稅的時候凈利潤本年累計數是正的,需要繳稅,但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數字自動跳的是167萬,沒有減上個季度已經彌補的,這欄還手動改不了,這是什么情況
老師早上好,我公司為小規模納稅人,一般的物流公司開的托運憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎?還有第四季度的開票收入將近30萬,但是成本可能不到五萬,那這樣的話,會不會屬于虛開發票?但實際收入確實是我們的實際發生情況,但是沒有那么多的發票,有什么稅務風險嗎?
老師:您好!公司第三個季度開票60萬,上個月已經收到30萬的成本發票,還有30萬的盈利,聽說金稅四期已經上線,如果將剩下的30萬盈利暫估成本季報會不會有風險?
老師,我們是建筑公司,這個季度有一個項目開了3000萬發票,是簡易計稅的,但是沒有成本發票,以后也不會有成本,因為這是開發公司往我們建筑公司轉入的一部分利潤,如果交稅的話,要交750萬所得稅,我們經理說,讓我先暫估成本,到年底把750萬的稅交完,說的這個月先讓我交200萬,這樣可行嗎老師
老師,我司誰今年第三季度新辦公司。目前9月份做出來的利潤表有盈利30萬。由于部分數據是暫估成本的,在第四季度取得發票肯定有調整。而且預測第四季度會虧損。那第三季度所得稅申報時,需要按目前的報表繳納所得稅?這樣明年肯定需要申請退回多繳。怎樣操作會好一點呢?
累計超過36000元,為什么會有2520的速算扣除數
外經證我開了一次,總是未報驗,我又去提交了一次,我開票只開一次,這個沒問題吧?
稅控盤丟失會罰款嗎,一般會罰多少錢
老師,我想問一下上個季度沒有錢交企業所得稅暫估了成本,本月收到部分發票沖減暫估成本后按實際的價和稅正常入賬后影響損益的是進項稅,這樣正確嗎?
老師,我們公司有外派人員去外地辦事點,讓那邊機構買的社保,機構開的勞務派遣服務費,這個有個是對方收的手續費,有個是幫我們員工交的社保,分別入哪個科目
采購方發原材料給加工方進行加工處理。合同上的單價是多少元一工時,加工方該如何給采購方開票發票明細
專利權價值410萬,0轉讓給投資公司。印花稅,產權轉移數據的計稅依據是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,專管員要求上一年度費用發票增值稅進項轉出,那轉出的進項稅和滯納金銀行扣款的時候怎么做分錄?我們公司沒有以前年度損益調整這個科目
老師好,問一下小規模納稅人,報廢固定資產取得收入,開具的普票稅率是1%嗎
小規模公司,主營業務是賣辦公耗材跟打印機電腦維修,我每次只開票出去,因為是小規模, 可以不用進項票嗎?也就是說我去進貨,在供應商那兒買耗材我可以不用要他開票不?因為反正取得了票也不能抵扣,季度銷售30萬內免增值稅
老師:您好!是不是在匯算清繳的時候必須要把發票補上,否則只能調增企業所得稅?
是的!同學!平時還是要及時取得發票最好!
老師:抱歉!這么晚還打擾您,應該沒影響您休息吧?我剛接觸會計行業,沒什么實物經驗,聽以前的會計說,可以先暫估成本,等發票回來再處理。暫估的30萬發票估計11月份左右也可以收到,我只是擔心金稅四期,如果暫估,這個月稅務系統稅務局監控到沒有實際開這么多成本發票,稅負率異常,會有麻煩,請問老師,如果先暫估,11月份左右取到發票,會有問題嗎?
11月份應該是沒有問題的,你要提供計提的費用確認是10月費發生,做好資料附件補充即可!
老師:這樣操作會引起稅負率異常,稅務局關注的風險嗎?
是的同學,那是必須的!
老師:明白了!謝謝您!時間不早了,您也早點休息,晚安!做個好夢!
滿意給老師好評謝謝!