你好,是的,還沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),不需要做第二個(gè)分錄,
請(qǐng)問(wèn),2020年3月份我付稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)做的分錄是: 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 280 我看科目余額表的:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)的期末余額為0 安慰上面做的分錄是正確的嗎?
老師好!我們是小規(guī)模,今年交280元稅控服務(wù)費(fèi)當(dāng)時(shí)做的分錄是1、借 管理費(fèi)用 280 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 280 2、借 應(yīng)交稅金 280 貸 管理費(fèi)用 280 我們沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)第二個(gè)分錄是不是要紅沖?
老師您好!請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我們是小規(guī)模納稅人,我們稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi),支付時(shí)候做賬:借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金280。收到發(fā)票后做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280,貸:管理費(fèi)用280。問(wèn)題是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方就一直掛賬上了嗎?
老師,節(jié)日好!我收到稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)退費(fèi)280元,怎么做賬?開(kāi)始是收到稅控盤(pán)發(fā)票,做憑證借管理費(fèi)用280貸現(xiàn)金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅貸管理費(fèi)用,不過(guò)因?yàn)槭切∫?guī)模始終未抵扣,應(yīng)交稅費(fèi)一280,現(xiàn)在退回怎么做分錄
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項(xiàng)目資金,乙公司可以開(kāi)建筑業(yè)發(fā)票給甲嗎
我公司為廣告公司,開(kāi)銷售發(fā)票,寫(xiě)現(xiàn)代服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi),需要繳納文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師,為什么無(wú)法查明的現(xiàn)金盤(pán)虧2萬(wàn)元,是借記管理費(fèi)用呢?發(fā)生額是加兩萬(wàn)不是減去兩萬(wàn)呢?不明白
去年的賬做漏了個(gè)營(yíng)業(yè)外支出,今年做的時(shí)候,是更正去年的報(bào)表還是把它當(dāng)今年的支出啊?去年的匯算清繳已經(jīng)做了。
常規(guī)的企業(yè)都需要報(bào)哪些稅
老師好!請(qǐng)問(wèn)給醫(yī)院開(kāi)具骨科耗材的發(fā)票,其中一個(gè)不是集采目錄的,只能贈(zèng)送,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)贈(zèng)送的是否需要開(kāi)具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開(kāi)具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(wàn)(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬(wàn),需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請(qǐng)問(wèn)公司社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?去年12月份社保費(fèi)和公積金可以以直接管理費(fèi)用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費(fèi)計(jì)算依據(jù)的文件是哪個(gè)