您好!這個沒有期限的,可以2年一起抵扣稅額
老師,我剛才發現到有一輛對公的小轎車在老板那有一張機動車的抵扣聯的發票是2018.9.13買來的,但是2018年的9月-12月的憑證上沒找到,還有財務軟件上的固定資產-汽車,里也沒有找到這輛車入過賬,這時我該怎么做,可以補上去做賬嗎?把那張抵扣聯復印做賬嗎?我懷疑以前會計沒入賬呀
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發現勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務上管嗎,有風險嗎
老師,我自己的公司,買的稅盤錢也沒做賬也沒啥的,但是發票在,之前不知道可以抵扣,那我現在把幾張票前兩年的,一下子記在今年的這個月帳上,然后附上憑證,報稅時候填上2年的抵扣稅額,可以的吧?
以為自己公司,機票不知道可以抵稅,然后也沒入帳,但是還保存著,最長的前年的,去年的今年的,然后我現在可以都在這個月做賬抵費用,抵稅嗎?
申報增值稅的時候,我用了一張稅控盤的發票進行抵稅,然后我在附表3那里填了數據主表,那里也填好了數據,所得出的金額與我自己計算的金額是一樣的,但是在我點擊申報的時候,顯示對比不通過,然后不通過的問題就在于,我用了那張稅控盤發票進行抵稅,但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的,不知道為什么這一次顯示對比不通過?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那我正好之前賬也沒寄,然后記在今年,和今年的憑證放一起,可以的
是可以,以后還是最好繳納了就做賬,有稅了就可以抵
嗯嗯,好的,謝謝,對了老師,我之前賬目別人弄的,我發現4-6月的幾張票沒抵扣,就抵扣后來幾張票,啥情況,我看也是酒店的6個點的專票
一般酒店開的6個點專票是住宿費,是可以抵扣的
是不是籌建期是小規模,營業期是一般納稅人,然后籌建期的抵不了?
你好!是的,一般納稅人才可以抵扣進項
那籌建期的專票后來可以抵不?
因為籌建期是小規模納稅人,取得的專票不能抵扣,如果是在一般納稅人期間取得的是可以