你好,增值稅不會退回。 紅沖的發票抵扣第四季度的稅款?
咨詢一下,小規模納稅人增值稅的處理,假如本 季度開具普票20萬,專票11萬,本季度超30萬,不免增值稅。但是下季度如果退貨專票沖紅2萬。這2萬元的增值稅稅會退到下季度里面,對嗎?
請問一下,我是小規模納稅人,本季度有上一年的銷售退回開的紅字專票,我這個季度報增值稅,是直接扣減這個季度的銷售額和稅額嘛,還是怎么處理
老師,麻煩請問下,上季度小規模開專票超過100萬,這季度要全部紅沖掉,增值稅會退稅嗎,還是怎么處理?
老師小規模上個季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負數了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師小規模納稅人增值稅,上個季度開過票,這個季度紅沖了,導致這個季度增值稅是負數,這個增值稅需要退稅嗎?還是說可以放在賬上2024年繼續抵欠呢
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
老師,我們是小規模的,第四季度估計不會開多少票了,也不會產生多少稅額,那這個負的就一直掛賬上嗎?
你好,第四季度需要正數發票超過需要開具的負數發票,這種情況才可以開具負數發票的?
那第四季度沒開票,我們就不可紅沖這部分票是吧?
你好,沒有正數發票的情況下,是無法直接開具負數發票的
我們上已經開票了,現在紅沖掉這樣也不可開票嗎?
你好,開具的藍字發票金額,有超過需要開具的負數發票金額嗎??
您說的這個藍字發票是這個季度要開的票,還是要紅沖對應的藍字發票?
你好,藍字發票是這個季度已經開具的正常發票?
這季度不開票了,只有紅沖上季度的票,不再開正數銷售發票
你好,這季度不開票,這種情況是無法直接開具負數發票的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。