你好,這個是當時公司名義買的還是個人買的,股東付款的嗎
老師請教你一個問題,打擾你了那么晚了,我們公司去到物業交房屋租賃費。我說開發票。物業給開的發票不是我們公司的名稱。而是這個房子之前租戶公司的名字。這怎么辦。開不了我們現在公司名字。
老師,請問一下我們是租賃公司,公司剛成立的,但是購進的東西是很久很久以前購進的了 發票也不是我們公司的名稱的,但是現在我們租賃出去又開票給客戶的話,沒辦法取得成本票這個怎么辦吖?
老師,請問一下租賃公司 ,以前沒有成立公司時候 已經租賃的別的租賃公司的別,對方開的是利息的發票給我們的老板個人。但是我們再把這個租回來的車,有開臺班費租賃出去 這個要怎么找成本吖
老師您好,我有個問題,是這樣的我是做外賬的會計,剛接一家小規模的機械租賃公司。 我發現這個公司開了16萬的經營租賃的發票,但是賬上并沒有固定資產。這算不算虛開? 我問了老板,老板說租賃的是自己名下是設備,沒在公司名下。 我打算讓老板把設備租給公司,或者賣給公司,簽個合同。 但是我也有個問題,發票是前面就開了,我后面再進成本進來會不會不合適?
老師,我想問下,我們租了辦公場地,對方也給我們開票了,但是現在我們有一半的場地用不完,又轉租出去了,對方讓我們開票,我們是勞務派遣公司,是不是沒有辦法開這個房屋租賃的發票呢
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
這個是以公司名義買的,但是不是現在開票出去的這家公司名稱。
那你做固定資產,到時出租做折舊成本,匯算調整
但是沒有發票怎么做固定資產?
根據支付回單和合同來做附件
以前那家公司名義買進來的,現在注冊了一家新公司 新公司開票給其他客戶的,所以新公司沒有成本發票
支付回單也不是這家公司的啊,而且是很久很久的公司買的
那你這個固定資產是你公司所有權的,計入固定資產,折舊額匯算調整
能不能讓那家公司開票給我們,簽合同以租賃給我們的方式,這樣我們就有成本票了 然后在租出去給其他人
也可以,但是你們合同要寫清楚
那法人問我應該怎么寫,我也沒做過不知道,我只是覺得這樣的形式應該是可以的,那老師 請問一下這種情況有什么需要特別注意的嘛
那這樣的話所有權就不是你公司的了,對方租賃給你,他們是有所有權固定資產的
那我們應該怎么做吖
這個就做固定資產折舊,匯算調整
你這樣說我又蒙圈了,不是說我他們租賃給我們 他們有固定資產所有權嘛?那我們再做一次固定資產?然后匯算清繳全部填增?要是全部調增的話做了也沒啥意義吖
?你好? 1.? ?首先你要租賃給別人; 肯定是你先要計入固定資產去 ; 然后 你在租賃給別人收取租賃費? 2;? 如果是 別人先租賃給你 ; 你在租賃給別人;? 那么 這個固定資產 到底是誰的 先弄清楚;? 自己要租賃 要么是租賃回來轉租 ;要么就是自己的固定資產 ;? ? ?你上面不是說你買回來的資產嗎? ?不是你固定資產 ???
就是法人還有另外一個公司,但是公司法人不是他名字,然后是那個公司名義買的固定資產,現在我們法人重新注冊一家公司 新公司租賃開票出去。
新公司沒有這個固定資產,讓有固定資產的公司租賃給你新公司,你在轉租出去
是的,我就說這個。所以想那個公司開票租賃給我們 那樣我們有成本了 然后我們再租出去,但是又回到原來的問題了 所有權不是我們的
人家轉租給你開票給你做成本,你出租出去做收入