你需要交稅么,開專票么,沒有不需要填寫,
個體戶申報增值稅未達到起征點減按1%開的發票,申報的時候減免表用填減的2%嗎?
老師,未達到起征點的小規模納稅人報增值稅的時候,需要把3減按1的免稅額填到減免稅申報明細表的那一列呢
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報增值稅減免稅申報表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報表里“免稅銷售額”和“未達起征點銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
個體戶申報增值稅時,銷售額未達到起征點申報時,還需要填寫《增值稅減免明細表嗎》
小規模納稅人未達起征點申報無票收入(23年的數據,那時候增值稅減免按1%計稅),報稅的時候填寫收入,那個減免未達起征點的稅額是按3%計算,然后我們入賬的時候是按1%轉到其他收益科目,減免的2%賬面是否需要體現
不需要交稅也不開專票,那增值稅申報表主表就按照生成的3%申報嗎
你好,是的,忽略那個,是系統問題,免稅額不是按1%?
好的,謝謝老師
好的我先回復別的學員了