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我們公司是建筑行業(yè),外賬給私人做賬,現(xiàn)在因外賬會計與公司產(chǎn)生些許矛盾,明天外賬要交接回來了,我沒有交接此工作的經(jīng)驗,平時都是把發(fā)票寄給她其他都是外賬會計負(fù)責(zé),連銀行流水都沒跟我們要怎么做賬呢?請問專業(yè)的老師能指導(dǎo)一下交接需要注意什么嗎?需要交接哪些資料?
進(jìn)出口會計主要做哪些工作? 另外,如果工廠貨物增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開過來了,我這邊只是代理出口,那我這邊還需要再向外開發(fā)票嗎?我們只是代理,賺一點(diǎn)服務(wù)費(fèi),沒有增值,這種怎么操作的?麻煩哪位老師詳細(xì)解答一下及相關(guān)流程,非常感謝!
老師,我學(xué)堂的實(shí)操課商貿(mào)行業(yè)做賬和報稅我在做的時候基本都正確,但是沒有真實(shí)的工作經(jīng)驗,不知道實(shí)際會計人員日常工作的流程和方式,編了一段工作經(jīng)歷,想請問下老師去面試都需要從那幾個方面準(zhǔn)備,有哪些需要注意的呢?學(xué)堂的面試課程我聽了,但是還是有點(diǎn)兒擔(dān)心
出口退稅流程及計算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開始有少量的出口業(yè)務(wù),是否是先要把以前對應(yīng)的已認(rèn)證已抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務(wù),是否開具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
老師,外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)做賬流程以及需要哪些知識 剛當(dāng)外貿(mào)會計沒有這方面的經(jīng)驗,請老師指導(dǎo)一下
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財報和季報,我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個體工商戶(小規(guī)模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費(fèi)用58萬沖了一筆費(fèi)用28萬后費(fèi)用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務(wù)報表費(fèi)用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風(fēng)險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理