你好,先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清,再作出售分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司改造車間,對(duì)方開(kāi)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,首先我要把需要改造的車間轉(zhuǎn)入在建工程,就是圖片中分錄,先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程,貸:固定資產(chǎn) 10萬(wàn)元,這10萬(wàn)元應(yīng)該是固定資產(chǎn)的原值(購(gòu)入時(shí)的價(jià)格),借:累計(jì)折舊3萬(wàn)元,這3萬(wàn)元應(yīng)該是到目前為止固定資產(chǎn)所提的折舊,借:在建工程7萬(wàn)元,這7萬(wàn)元應(yīng)該是固定資產(chǎn)凈值=固定資產(chǎn)原值10萬(wàn)減去提累計(jì)折舊3萬(wàn) 主要想整明白分錄中借貸方金額
老師,我們固定資產(chǎn)購(gòu)入的時(shí)候5萬(wàn),現(xiàn)在累計(jì)折舊1萬(wàn),賬面價(jià)值4萬(wàn),現(xiàn)在3萬(wàn)出售了,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫(xiě)?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
老師 固定資產(chǎn)原值10萬(wàn) 已提折舊2萬(wàn) 現(xiàn)在以5萬(wàn)出售 怎么做分錄啊
一般納稅人,固定資產(chǎn)原值10萬(wàn),累計(jì)折舊10萬(wàn),現(xiàn)在把它出售,售價(jià)3萬(wàn),現(xiàn)在是銀行收到了1萬(wàn),增值稅專用發(fā)票是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
簡(jiǎn)述審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型,謝謝老師
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個(gè)月還能干嗎?
老師,業(yè)務(wù)員的費(fèi)用票里邊有住宿,車票等,我是分開(kāi)做明細(xì),還是一起做個(gè)差旅費(fèi),有的會(huì)涉及到稅金,是不是要分開(kāi)做
老師:今天收到一份稅務(wù)稽查通知書(shū),但根據(jù)提供的網(wǎng)址打不開(kāi)。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認(rèn)。這個(gè)通知書(shū)是發(fā)到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬(wàn)的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開(kāi)票,會(huì)計(jì)賬務(wù)一般怎么處理比較好?是每次直接入費(fèi)用就好,還是考慮長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒(méi)有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時(shí)借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金。 加油時(shí)借銷售費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,但是現(xiàn)在每次充值有贈(zèng)送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒(méi)有實(shí)繳,公司減資股東需要交個(gè)稅嗎
上個(gè)月 做賬 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款- 有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選,本月可以調(diào)整分錄做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 這樣可以嗎?
老師,批發(fā)零售業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢?怎么計(jì)算?
您幫我寫(xiě)一下吧,我實(shí)在暈了
你好,清理 借:固定資產(chǎn)清理 4 ? 累計(jì)折舊1 貸:固定資產(chǎn)5 借:銀行存款 3 ? ?資產(chǎn)處置損益 1.3452 ? 貸:固定資產(chǎn)清理4 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅0.3452 ? ??
謝謝老師,這就是所有的分錄了嗎?還需要有其他結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,沒(méi)有,全部分錄都在這里.
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是在什么情況下用的啊
你好,你固定資產(chǎn)有減值的情況下用,
老師,我這里沒(méi)有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目,怎么辦
你好,沒(méi)有你就入在營(yíng)業(yè)外支出里面.
我這種出售的價(jià)格3萬(wàn),比賬面價(jià)值和購(gòu)入的價(jià)格都低可以算減值了嗎
你好,減值不是這樣的,減值是指你在生產(chǎn)使用過(guò)程中,設(shè)備陳舊了,生產(chǎn)力下降了,才提減值準(zhǔn)備
好的,謝謝老師
你好, 不客氣,祝你工作愉快!
老師,那我開(kāi)完發(fā)票以后還需要做賬嗎
現(xiàn)在還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,但是收到了錢(qián)
你好,收錢(qián)就要開(kāi)票,開(kāi)票入賬的.
好的,太感謝了
你好, 不客氣,祝你工作愉快!