借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn) 借銀行存款3600貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
固定資產(chǎn)攤銷完殘值怎么處理,固定資產(chǎn)報廢了,沒有任何收入
固定資產(chǎn)報廢,凈殘值1700,處理后賣了收入3600開的收據(jù),怎么入賬
公司一臺打印機(jī)原值5000元,計入固定資產(chǎn)科目,已提足折舊,無殘值,報廢后,當(dāng)廢品賣出,取得200元收入 ,開具收據(jù),怎樣做賬務(wù)處理?
固定資產(chǎn)報廢后賣了有筆收入,整個會計賬務(wù)如何處理
老師,固定資產(chǎn)報廢處理,殘值變價收入1萬,小于凈殘值3萬,凈損益為-2萬,收入的這1萬要不要交增值稅?
老師開日用品發(fā)票大類怎么選?
甲公司開具小麥農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據(jù)收購發(fā)票如何做會計分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,單位費用報銷的發(fā)票有三種格式,需要都保存電子檔的嗎?
你好,題目是這么說的,在設(shè)備使用后第四年預(yù)計進(jìn)行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規(guī)模沒有進(jìn)項發(fā)票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務(wù)處理怎么弄發(fā)票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調(diào)整?
齊老師,你好,我們公司現(xiàn)在有個情況,客戶要我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品,這個產(chǎn)品要開模,于是我們和客戶協(xié)商模具費由客戶出,等達(dá)到一定的業(yè)務(wù)量,我們返還模具費,然后我們?nèi)フ夜?yīng)商,和供應(yīng)商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應(yīng)商,采購到一定量,供應(yīng)商返還我們模具費,這種復(fù)雜的業(yè)務(wù)票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補(bǔ),補(bǔ)到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了