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稅控設備服務費減免稅怎么做分錄

2021-10-13 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-13 10:53

同學你好 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;

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快賬用戶6953 追問 2021-10-13 10:58

只有實際抵稅的時候才能做這筆分錄,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:01

同學你好,只有實際抵稅的時候才能做這筆分錄,是嗎?——是的;

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快賬用戶6953 追問 2021-10-13 11:01

如果開的是專票要做進項稅額轉出,然后在增值稅減免稅報表填上整張票的金額,實際抵稅時再做減免稅分錄?

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:10

同學你好,如果開的是專票要做進項稅額轉出——開出的專票不是做銷項么?

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快賬用戶6953 追問 2021-10-13 11:12

電子發票稅控設備服務費也是可以全額免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:13

同學你好,是可以的;;;

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快賬用戶6953 追問 2021-10-13 11:14

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:19

不客氣的,祝您 學習愉快 ;

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同學你好 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
2021-10-13
小規模增值稅減免分錄: 1.確認銷售收入時,會計分錄為: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅金——應交增值稅 1.減免增值稅時,會計分錄為: 借:應交稅金——應交增值稅 貸:營業外收入 稅控設備減免分錄: 1.企業購入增值稅稅控系統專用設備時,會計分錄為: 借:固定資產 貸:銀行存款/應付賬款 1.按規定抵減的增值稅應納稅額時,會計分錄為: 借:應交稅金——應交增值稅 貸:遞延收益 1.按期計提折舊時,會計分錄為: 借:管理費用 貸:累計折舊 同時,借:遞延收益 貸:管理費用
2024-04-09
您好 請問當期需要繳納增值稅么
2020-10-09
借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款
2021-07-03
借管理費用貸銀行存款 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2021-01-12
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