您好,是的,是這樣理解的呢
研發(fā)費用加計扣除,減免稅額指的是原有的研發(fā)費用,然后再這基礎上乘以75%就是減免金額是嗎
老師您好,麻煩問一下,加計扣除減免稅金額是指的哪部分數據,是指研發(fā)費用乘以0.75的金額嗎?
財務報表上的利潤總額是1364644,研發(fā)費用是2689372.44,按照75%加計扣除,研發(fā)加計扣除之后是2017029.33,請問這個火炬統計表上研發(fā)加計扣除所得稅減免怎么計算呢
研發(fā)費用加計扣除100%,是不是在扣除研發(fā)費用成本的后,再調減一樣金額的研發(fā)費用
老師,研發(fā)費用加計扣除減免稅額=研發(fā)費用*加計扣除100%x所得稅率,是這樣計算的嗎?公司利潤為負數?可以享受研發(fā)費用加計扣除減免稅額嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?