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問銀行開的手續費專用發票,請問抵扣費用跟不抵扣分別是怎么做會計分錄

2021-10-12 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-12 12:52

借財務費用 應交稅費待認證 貸銀行存款 借財務費用 應交稅費應繳增值稅進項 貸銀行

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快賬用戶2651 追問 2021-10-12 12:59

那銀行存款不就金額少了嗎,跟本月銀行無法對賬了,因為收到的手續費專用票是前年跟去年的

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齊紅老師 解答 2021-10-12 12:59

去年、前年你抵扣了企業所得稅嗎?如果抵扣了的話,直接把發票放到以前年度的憑證后面,不抵扣所得稅。是這么做,如果抵扣的話,借應交稅費應交增值稅進項借財務費用附屬。

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快賬用戶2651 追問 2021-10-12 13:01

去年好像沒抵扣,沒抵扣不需要做了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 13:02

你好,沒有抵扣,你不想抵扣的可以不用做,不用調整。

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快賬用戶2651 追問 2021-10-12 13:05

哦,好的,謝謝,如果抵扣的就是按照那個分錄做?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 13:06

你好,對的是的,是這么做的。

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借財務費用 應交稅費待認證 貸銀行存款 借財務費用 應交稅費應繳增值稅進項 貸銀行
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2020-12-29
同學你好 一般納稅人企業收到銀行承兌匯票手續費專票,若未用于不得抵扣的項目則可以抵扣。相關會計分錄如下: 支付手續費時 借:財務費用 — 手續費(不含稅金額) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)(發票上注明的稅額) 貸:銀行存款等(含稅金額) 如果是跨年收到上年度銀行承兌匯票手續費專票 執行《企業會計準則》: 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 應交企業所得稅 借:以前年度損益調整(結平) 貸:利潤分配 - 未分配利潤 盈余公積 - 法定盈余公積 執行《小企業會計準則》: 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 借:財務費用 - 金融機構手續費(紅字) 借:所得稅費用 貸:應交稅費 - 應交企業所得稅
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