你好 。? 這個不會的 ;比如借固定資產(chǎn)清理 ;累計折舊貸固定資產(chǎn) ; 變賣:借銀行存款貸 固定資產(chǎn)清理? ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去;? ?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報完財務(wù)報表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財務(wù)報表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據(jù)丙集團的要求,計提職工教育經(jīng)費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據(jù),請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候扣除么?
公司收到的個稅手續(xù)費返還,記入了其他收益,請問需要交增值稅嗎?
老師一個公司的成本會計主要做哪些工作呢,怎么才能做好,老板認可
老師您好,公司一般納稅人物業(yè)服務(wù)。需要開票加稅點計算。還有計算個稅,勞務(wù)費到手,反推工資。等。稅負率,增值稅是按去年一年平均數(shù)嗎?企業(yè)所得稅是按實繳數(shù)嗎?我看網(wǎng)上有表格,我需要鍛煉自己的計算思維,腦力太慢
@apple老師 請問當月繳納增值稅的分錄一般怎么寫?4月繳納了3月的增值稅,那么在3月應(yīng)該怎么做分錄
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
只要董孝彬老師回答,老師這個是外張會計發(fā)我的,怎么做賬呀。我之前沒有計提過這些,只是每個月底做了轉(zhuǎn)出增值稅的分錄
老師,請問注銷稅務(wù)uk需要帶什么資料過去?
申報增值稅報表的時候,主表2銷售額和賬本的主營業(yè)務(wù)收入金額不相符,這樣可以嗎?
你好 ;? ?這個 特殊情況是可以的。? 而且你銷售固定資產(chǎn)? 要在銷貨及勞務(wù)欄次去填寫的。? ?
老師,您看是截圖的這張表嗎?怎么填寫
你好;? ?貨物及勞務(wù) 欄次 對應(yīng)的 13%欄次去報。? 你們? 之前抵扣過進項稅嘛?
之前的進項稅抵扣了
老師,你說的銷售固定資產(chǎn),應(yīng)該在銷售貨物欄填寫,是主表幾里填寫
是的。? ? ? 13%欄次 。? 不是有 第一行是13%嗎? 對應(yīng)上面選擇??銷售貨物欄填寫
確定是在主表3里邊填寫,而不是主表1
你好 ;? 先看的稅率 ; 如果是簡易計稅 按照這個來報? ?一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),如果符合按照3%征收率減按2%計征增值稅,填寫申報表時:? 在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)中第11行填寫對應(yīng)的不含稅銷售額,《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)中第2、4列以及增值稅申報表主表23行填寫“不含稅金額乘以1%得出的金額”。? 雖然簡易征收的實際征收率是2%,但企業(yè)只能按照4%的征收率開具普通發(fā)票,因此,減免的2%稅款部分只能在一般納稅人增值稅申報表主表填列時進行體現(xiàn)。在增值稅申報表主表21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”欄中填入按照4%征收率計算的全部稅額;在23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄中填寫按照2%征收率計算的減免的增值稅稅額,報表會根據(jù)鉤稽關(guān)系21欄-23欄自動計算結(jié)果到24欄“應(yīng)納稅額”一欄中。? 如果是 13%的話 填寫在 13%稅率欄次去? ?
老師,我們是一般納稅人13個稅點的,應(yīng)該填寫表幾
?你好 ;? ? 填寫在附表1里面? 開啥發(fā)票對應(yīng) 寫啥發(fā)票? 。? 13%欄次去寫? 貨物欄次?