你好 ;? ? ? 內外賬分別來做。? 內賬 你可以參考外賬的做賬來做 ;這樣 比如? 原材料庫存商品等 你們平常月末還可以核對下?
老師,你好!我有個客戶是做電器零售的,買方多為個人,賣出時大部分都沒有開票,實際店內庫存已出,導致賬面庫存大于實際庫存,另一個問題是大部分月份進項發(fā)票稅額大于銷項稅額,增值稅稅負偏低,這種情況可以怎么處理
你好,老師,我是這么一個情況,我們屬于新企業(yè),以前內賬是和外賬的原材料入庫處理方式一樣,價稅分離做賬的,后面內賬就是含稅入賬的,也就是我現(xiàn)在內賬上還有80萬的稅額掛賬的,實際庫存 已經(jīng)消耗了,我該怎么處理才最合適
#提問#老師麻煩問一下,因為前期倉庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導致時間差等,老師如果4月領料單好幾種材料才領了0.43噸,結果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實際盤點差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點,只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接啊!
老師,我公司為一般納稅人,內賬剛開始買原材料都是按的不含稅的入賬的,做了增值稅銷項和進項,一直應交稅費負12萬,就是留抵的一直沒有抵扣,現(xiàn)在內賬不想做不含稅的,直接做含稅價格入庫出庫,我這個負12萬的應交稅費,怎么調整?我現(xiàn)在是把他調回到原材料成本里了,這個出庫成本就增加了?想問一下老師怎么處理好
老師,供應商由于內部原因從數(shù)月前合作開始的銷售價格全部開錯給我們了,現(xiàn)在需要進行調價,現(xiàn)在有這么一個情況,我們合作以來采購的產(chǎn)品有些已經(jīng)庫存清零了,有些還有庫存,如果使用采購價格調整單的話在系統(tǒng)的進銷存報表里面就會出現(xiàn)沒有數(shù)量但是有金額的這個情況;另外一些有庫存的產(chǎn)品就會出現(xiàn)兩個采購價格需要重新核算成本;對于我們內賬來說,如果有需要考慮到庫存金額問題的話應該如何處理這個問題比較好
公司沒有購銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個應收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒有還回來,那我們做賬的時候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬,每月單價是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態(tài),適用小企業(yè)會計準則,發(fā)生的清算費用可以計入管理費用-清算費用嗎
你好,請問公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我在電子稅務局申請一般納稅人,有這個提示?怎么解決?
老師這個題考的哪個知識點我讀不懂也不會做
老師,請問定期定額的個體戶需要做賬報稅嗎
以前會計做賬本來就是沒有實收資本她編成實收資本已經(jīng)申報印花稅了,這樣后期怎么補救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務價款為20w 但是由C轉款給A A賬上就是掛的:借:應收帳款- B 貸:主營業(yè)務收入 借:銀行存款 貸:應收帳款-C 請問老師這筆賬怎么消呢
請問一下貨物和勞務可以開在一張發(fā)票上嗎?是小規(guī)模納稅人,預計開的普通發(fā)票
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我的內賬從年初就已經(jīng)開始和外賬不一樣的處理方式了,就是價稅合計入賬的,現(xiàn)在是我前期的那80萬進項稅還掛賬上的,前期結轉成成本 是也是按照未稅結轉的,但是實際上的庫存這部分金額是消耗了的,我先把這部分稅額消除掉,我不知道怎么處理了
你好 ;? ? ? 那你就補結轉就行了。 把這個稅額轉到成本去? ??
一次性結轉到成本啊,然后再慢慢分攤下去嗎,要不然這個在線生產(chǎn)成本過大,我被這個事情困擾很久了,又怕老板批評
你好 ;? ? 是的。 一次性結轉了。 你都結轉了 內賬的話就一次性轉。 跟老板提前說;? 如果內賬一起 轉; 如果外賬的話也得一起轉。 因為你這個業(yè)務都早發(fā)生了?