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如果其他應收款期末余額在貸方怎么弄,需要怎么調整不成負數,因為利潤表上面顯示的是負數

2021-10-11 09:49
答疑老師

齊紅老師

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2021-10-11 09:49

你好,其他應收款期末余額在貸方,在資產負債表的其他應付款欄次填寫就是了?

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快賬用戶8940 追問 2021-10-11 09:51

關鍵如果我打印出來資產負債表其他應收款就會是負數,然后資產總計也是負數。 不可能把表格手動導出來然后把其他應收款轉到其他應付款科目

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:52

你好,那說明你單位報表數據是錯誤的 需要手工把其他應收款期末余額在貸方,調整到其他應付款欄次正數填寫才是的?

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快賬用戶8940 追問 2021-10-11 09:53

那我應該怎么把其他應收款金額轉到其他應付款里呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:56

你好,可以這樣做調整分錄 借:其他應收款,貸:其他應付款?

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快賬用戶8940 追問 2021-10-11 09:59

就是其他應收款二級科目轉到其他應付款二級科目里面?這樣操作合法?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 10:00

你好,可以這樣調整,沒有問題的

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你好,其他應收款期末余額在貸方,在資產負債表的其他應付款欄次填寫就是了?
2021-10-11
您好,這個的話是需要重分類的,要
2025-04-13
如果在資產負債表內表示應付賬款的余額,不應該將內部往來的負數余額與應付賬款的正數余額相加。因為內部往來是一個內部科目,用于核算單位內部各部門之間的往來款項,而應付賬款則是用于核算單位與外部供應商之間的往來款項。兩者在性質上是不同的,因此不能簡單相加。資產負債表中的應付賬款應只反映單位與外部供應商之間的應付未付款項,即60000元。 填寫債務明細表時,內部往來通常應以其實際金額填列,無論是正數還是負數。這是因為債務明細表旨在詳細反映單位的債務情況,包括內部債務和外部債務。內部往來作為單位內部的債務關系,應當在明細表中得到體現。 ?資產負債表往來科目是負數的直接重分類成正數
2024-04-23
你好,摘要可以是:調整其他應收款負數到其他應付款核算,這個分錄通常是沒有附件的
2021-01-18
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