你好在主表23欄應(yīng)納稅減征額里面。
老師,購(gòu)買稅盤服務(wù)費(fèi)金額抵扣申報(bào)時(shí),附表和主表對(duì)應(yīng)在哪里填
稅盤服務(wù)費(fèi)280,申報(bào)抵減時(shí),在哪主表一列反應(yīng)
金稅盤服務(wù)費(fèi)280,需要申報(bào)哪幾個(gè)表?填寫在主表的哪行?
增值稅稅控盤280元申報(bào)時(shí),主表填哪一列
一般納稅人金稅盤服務(wù)費(fèi)280,減免稅款申報(bào)表在哪里填?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
為什么23欄填了數(shù)據(jù)后,保存表五后,主表23欄的數(shù)據(jù)又為空了呢。
校驗(yàn)時(shí)顯示,主表的申報(bào)數(shù)據(jù)和表五不一致
你好,截圖你的減免明細(xì)表附表四,還有主表,看一下。
本來準(zhǔn)備將280按銷售比例分?jǐn)傊淋浖驳摹V鞅硖盍耍郊佣惖囊恢铝耍俜祷刂鞅頃r(shí),主表23行又為0了
這個(gè)和我們一般征收的有留抵可有沒有影響
主表,你的應(yīng)納稅減征額在哪里啊?
然后你的減免明細(xì)表也沒上傳。
就是填完后,保存附表五,主表的23欄數(shù)據(jù)又沒了啊
附表五應(yīng)該不影響的,你這個(gè)月需要交稅嗎?
受影響,如果我把數(shù)據(jù)填了,即征即退部分這個(gè)月就能少繳稅。
我們一般項(xiàng)目這個(gè)月不要要,即征即退部分要交好向萬
你能把主表兒還有附表司減免明細(xì)表全部截圖嗎?不要保存附表,無視一下。