你好 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
小規(guī)模物業(yè)公司,公司名下沒車,購入了金額200元的汽油,用于小區(qū)綠化工除草機(jī)使用,請(qǐng)問如何處理呢
老師,你好,我們公司規(guī)模較小,是一個(gè)提供危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)墓荆\(yùn)費(fèi)收入都是對(duì)公賬戶收取,大多數(shù)支付業(yè)務(wù)都是使用現(xiàn)金,包括司機(jī)師傅的工資和備用金。司機(jī)備用金主要用于,除了經(jīng)常加油點(diǎn)以外的加油費(fèi)用,車輛小故障修理,等其他費(fèi)用,還有車隊(duì)過路費(fèi)辦理的ETC業(yè)務(wù)綁定的扣款賬戶也是我們老板的個(gè)人賬號(hào),這樣就會(huì)導(dǎo)致每個(gè)月我們出納會(huì)從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)至出納的私人賬戶挺多錢的,用于現(xiàn)金支付使用。我最近聽了好多課,不知道出納這樣處理好不好?我個(gè)人認(rèn)為這樣肯定是不好的,但是又不知道如果這種事情出現(xiàn)在自己身上,應(yīng)該怎樣規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
1. 位于縣城的某運(yùn)輸公司為増值稅一般納稅人,2020 年 7 月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1) 運(yùn)送貨物,開具增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸收入不含稅金額 260 萬元、裝 卸收入不含稅金額 18 萬元。 (2) 提供倉儲(chǔ)服務(wù),開具増值稅專用發(fā)票注明倉儲(chǔ)收入不含稅金額 70 萬元、 裝卸收入不含稅金額 6 萬元。 (3) 修理、修配各類車輛,開具普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額 33.28 萬元。 (4) 購進(jìn)小汽車 4 輛自用,每輛單價(jià) 16 萬元,取得銷售公司開具的增值稅 專用發(fā)票注明金額 64 萬元、稅額 8.32 萬元,另支付銷售公司運(yùn)輸費(fèi)用,取得增 值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額 4 萬元、稅額 0.36 萬元。 (5) 購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額 10 萬元、稅額 1.3 萬元,90%用 于公司運(yùn)送旅客,10%用于公司接送員工上下班。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計(jì)算回答問題(所有結(jié)果四舍五入保留 到小數(shù)點(diǎn)后兩位): 【題目見圖片】
.某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,7月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)運(yùn)送貨物,開具增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸收入260萬元,裝卸收入金額18萬元。(2)提供倉儲(chǔ)服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票注明倉儲(chǔ)收入金額70萬元,裝卸收入金額6萬元。(3)修理修配各類車輛,開具普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額31.32萬元。(4)銷售自己使用過的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的貨運(yùn)汽車6輛,開具普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額24.72萬元。(5)購進(jìn)小汽車4輛自用,每輛單價(jià)16萬元,取得銷售公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額64萬元,稅額8.32萬元,另支付銷售公司運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額4萬元,稅額0.36萬元。(6)購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬元,90%用于公司運(yùn)送貨物,10%用于公司接送員工上下班。
老師,請(qǐng)問一下我公司是小規(guī)模納稅人,4月購入一臺(tái)小汽車金額13萬元,入固定資產(chǎn),現(xiàn)在是不是500萬以下的,可以一次性抵扣,不用計(jì)提了,那請(qǐng)問第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),如何申報(bào)? 還有我4月份做賬時(shí)計(jì)提是不是按一次性計(jì)提13萬元呢?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
設(shè)二級(jí)科目嗎?
不需要啊,你這個(gè)就200,設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目沒意義啊