那你這個捐贈的話,直接是屬于其他服務支出。
老師好,捐贈支出分錄怎么寫啊?借方寫商品和服務支出行嗎?單位捐給紅十字會的用零余額賬戶捐的
老師好,我們用自產產品對外捐贈,請問企業所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業外支出 93 貸:庫存商品80 應交稅費_應交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業外支出賬載93,稅收金額113,調減20,那么填寫捐贈明細表本年數,賬載金額是93+20嗎,需要把其他調減的也加進去嗎?
老師好,我們用自產產品對外捐贈,請問企業所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業外支出 93 貸:庫存商品80 應交稅費_應交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業外支出賬載93,稅收金額113,調減20,那么填寫捐贈明細表本年數,賬載金額是93+20嗎,需要把其他調減的也加進去嗎?
(1)外購文物文化資產一批,確定的成本為48500元,款項通過財政直接支付。 (2)接受捐贈文物文化資產一批,價值160000元,同時發生的歸屬于捐入方的相關費用為10000元,款項通過銀行存款支付。 (3)對一項文物進行修復,修復前文物的賬面余額為800000元,本期支付修繕工程款50000元,款項通過財政直接支付。6個月后,修復完成并交付使用。 (4)對外捐贈文物文化資產一批,其賬面余額為800000元,同時發生的歸屬于捐出方的相關費用為3000元,款項通過銀行存款支付。- (5)無償調出一項文物文化資產,該項文物文化資產的賬面余額為35200元。 要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。麻煩寫清楚財務會計和預算會計,兩個都要寫
老師您好!我是新手,以前記賬通過零余額度,會計分錄為:財務會計借:商品服務支出貸零余額度項目預算會計:借:行政支出貸零余額項目。今年是以支代收記賬方式為:借:行政支出貸:財政撥款收入項目。那么今年怎么把2020年支出的項目支出調整到基本支出
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。報給老板的內賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內賬取數含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業外收入減去營業外支出得出來凈利潤的數據,報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
老師,業務活動費用的其他就行嗎
對的分到其他就可以了。