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增值稅及附加稅申報(bào)表多了一個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅,第5欄里的減免性質(zhì)代碼和第6欄里的稅額需要填啥

增值稅及附加稅申報(bào)表多了一個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅,第5欄里的減免性質(zhì)代碼和第6欄里的稅額需要填啥
2021-10-08 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 14:51

您好,選擇其他,然后您如果預(yù)先繳納稅款了,就選擇然后填上稅款,沒有的話就啥也不填寫

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 14:53

之前沒交過(guò)稅款,就是這樣,然后保存就行了嗎

之前沒交過(guò)稅款,就是這樣,然后保存就行了嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:01

您好,看一下最后繳納的數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該繳納的,核對(duì)一下數(shù)據(jù),沒錯(cuò)就可以保存

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 15:04

不對(duì)啊,保存不了

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 15:05

現(xiàn)實(shí)減免稅額應(yīng)大于0

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:12

減免的稅額我看你有一行要填數(shù),減免的數(shù)據(jù)填對(duì)了嗎

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 15:13

你不是說(shuō)沒提前交錢的就不用填嗎,我沒填啊,咋填錯(cuò)呢?

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 15:14

你到底知不知道 不知道我就換人了

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 15:14

等半天說(shuō)的是啥

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:16

我的意思您減免的也要填寫啊,你不填寫減免,您最后的那里肯定數(shù)據(jù)不對(duì),比如說(shuō)一共是2.你要減免1那就把1填上,剩下的就是你實(shí)際繳納的,

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 15:18

你剛才說(shuō)預(yù)先交款了就填,我沒預(yù)先交,咋填?

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:24

那不好意思了,向您道歉,我理解成您知道減免的地方要填寫減免的,現(xiàn)在明白了嗎,不明白我在給你說(shuō)一下

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 15:27

從我第一個(gè)問(wèn)題就是問(wèn)的5欄和6欄咋填,你到現(xiàn)在也沒給解決

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:33

第五欄,其他,就可以,把減免的金額填寫到第六欄里面,然后就可以的

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 15:36

減免額填多啥啊,咋算的,我是不會(huì)算又不是不識(shí)字,真服了

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:40

你沒說(shuō)你不會(huì)算啊,親,你要是說(shuō)不會(huì)算,那你應(yīng)該告訴我數(shù)據(jù),我算出來(lái)告訴你。你不告訴我數(shù)據(jù),我沒法給你列出過(guò)程啊,

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:41

我看圖片看不到您增值稅稅額,而且還要告訴我收入,你是一般納稅人還是小規(guī)模

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 15:41

小規(guī)模,增值稅稅額368.32

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:44

小規(guī)模,只繳納城市維護(hù)建設(shè)稅./這個(gè)是減半征收,368.32乘以7%在除以2,應(yīng)交繳納12.89,減免那里填寫12.89

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快賬用戶2529 追問(wèn) 2021-10-08 15:46

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:53

消消氣哈,祝您生活愉快開心快樂(lè)

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您好,選擇其他,然后您如果預(yù)先繳納稅款了,就選擇然后填上稅款,沒有的話就啥也不填寫
2021-10-08
你們當(dāng)?shù)赜惺裁疵舛愓叩膯幔?/div>
2021-09-15
在這種情況下,不能隨意更改利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)之前的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有誤,需要進(jìn)行更正的話,應(yīng)該按照正規(guī)的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正流程進(jìn)行處理。 首先,分析錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因和影響范圍。確定是單純的漏填還是其他更復(fù)雜的會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。 如果確定需要更正利潤(rùn)表數(shù)據(jù),一般的步驟如下: 編制更正憑證: 針對(duì)漏填的稅金及附加,補(bǔ)做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。例如,如果之前漏記了部分稅金及附加,應(yīng)借記 “稅金及附加”,貸記相應(yīng)的負(fù)債科目(如 “應(yīng)交稅費(fèi)” 等)。 對(duì)于錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),如印花稅金額錯(cuò)誤,需要沖銷原來(lái)錯(cuò)誤的分錄,再做正確的分錄進(jìn)行調(diào)整。 更新賬簿記錄: 根據(jù)更正憑證,更新相關(guān)科目的賬簿記錄,確保賬簿數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 重新編制財(cái)務(wù)報(bào)表: 在更正了賬簿數(shù)據(jù)后,重新編制利潤(rùn)表及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,確保報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整
2024-10-18
你好,你把這個(gè)稅金及附加改成營(yíng)業(yè)外收入。
2022-07-12
是其他免稅銷售額欄里 稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)欄嗎? 不需要交增值稅不填寫這個(gè),你們開發(fā)票開免稅吧,
2020-09-22
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