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我們是建筑企業,9%稅率的一般計稅項目發票紅沖了一張,稅額負數10萬元。然后本期簡易計稅稅率3%要繳納15萬的稅款,所以可以不可以只交5萬元呢?

2021-10-08 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-08 12:14

你好不可以的,需要去稅務局那邊繳納。

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快賬用戶3226 追問 2021-10-08 12:16

又遇到你啦郭老師 好喜歡你。是的,我自己填報最后會顯示期末留抵10萬元 不讓抵,去稅廳申報可以抵掉10萬,只交5萬元嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-08 12:17

可以的,你需要申請退稅退回來,然后再直接抵扣,可以提前問一下大廳那邊能給你操作吧,他有些事不愿意給你操作,不想給你退稅,他就讓你留著以后抵扣。

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快賬用戶3226 追問 2021-10-08 17:37

好的 老師。唯一的辦法就是大廳先退稅再抵扣簡易計稅的增值稅嗎?申請退稅要專管員審批嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:38

不用 去大廳就可以的 你直接去那邊申報 然后申請退回

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快賬用戶3226 追問 2021-10-08 17:40

好的,謝謝啦老師。明天我去大廳看看她們愿不愿意。

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:41

好的 不行再說 你這個稅款太大,

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快賬用戶3226 追問 2021-10-08 17:43

實際是4萬多呢 老師,因為是舉例子所以用直觀點的數字。

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:45

那也不少了 也算多的了

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相關問題討論
你好不可以的,需要去稅務局那邊繳納。
2021-10-08
您好 1.享受加計抵減前的應納稅額=? 120-100-11=9 2.加計抵減本期發生數=? 100*10%=10 3.當期可加計抵減額=? 10%2B3=13 4.抵減后的應納稅額=? 0 5.加計抵減額余額=? 13-9=4 6.簡易計稅項目:應納稅額= 200*3%=6 7.應納稅額合計:一般計稅應納稅額%2B簡易計稅應納稅額= 0%2B6=6 8.一般計稅分錄:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 9??? 貸:應交稅費—未交增值稅 9??????? 借:應交稅費—未交增值稅? 9?? 貸:其他收益—進項加計抵減 9 9.簡易計稅分錄:借:應交稅費—簡易計稅 6?? 貸:應交稅費—未交增值稅? 6
2022-09-15
你一般計稅可以要普通發票不抵扣。但是,你這個簡易計稅對應的只能是簡易計稅的項目,不能有一般計稅的。
2024-12-03
預交時: 借:應交稅費一應交增值稅(已交稅額), 應交稅費一城建稅, 應交稅費一教育費附加, 應交稅費一地方教育費附加, 應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款。 計提時: 借:稅金及附加一城建稅, 稅金及附加一教育費附加, 稅金及附加一地方教育費附加, ? 管理費用-工資 貸:應交稅費一城建稅, 應交稅費一教育費附加, 應交稅費一地方教育費附加。 應交稅費一個人所得稅。
2022-09-12
您好,如果是對方提供原材料,您只是清包工的話,可以簡易計稅的,但是現在材料是您這邊提供的,是不可以的
2022-03-27
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