你好!這個要么重新開發票,要么就按發票上來。 借庫存商品? 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款
老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發票已收到,但是貨到后發現實際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發票我還未認證抵扣,是需要我認證后,對方再給我開紅字發票么?如果開了紅字發票,我這邊需要怎么處理進項稅呢?能不能出現比對異常呢?
老師您好,我們公司原材料到貨后,供應商量不會第一時間給到稅票,而且這發票開具不是按合同貨款金額開的,而是按我們實際支付金額開發票,下次應付賬款付了又再按付款金額開過來,以前沒有上財務系統,到現在重新建賬要在系統上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。
老師,您好。請問我們發貨是1月份發貨了1月份也收到預付款了,但是開票我是3月份開票的,按照實際我應該在1月的確認收入的,但是現在在開票那個月確認收入有問題嗎?合同怎么訂立比較合適?
老師,您好,我們這邊收到隨貨一起到的專票,實際收貨比發票數量要少,付款也是按實際收到數量付款,后續已不在購入,稅額也全部抵扣了,這個應該怎么做賬呀?
老師好,我們因備貨每個月都是原料進項發票多,都是分月慢慢抵扣的,記賬憑證附件入庫單的數量、金額是按已抵扣的發票開的,這樣做有什么風險嗎? 進項的發票多確實貨也已全部收到并驗收入庫,當月抵扣一部分,其余發票慢慢抵扣,入庫單按全部收到發票開,還是按實際抵扣的數量開,相應的分錄怎么做呢?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老師,這個是去年的發票,供應商不會重開發票,那意思按發票上入賬,如果不在購入,就掛著應付賬款在賬上嗎?
你好!差額入到營業外收入