這個(gè)需要到稅務(wù)備案免稅審批后才免稅。
您好,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,從供應(yīng)商采購(gòu)的牛羊肉,供應(yīng)商開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票,我們是不是可以計(jì)算抵扣???是不是應(yīng)該開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票
老師,我們是餐飲公司,在流通環(huán)節(jié)采購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)具的免稅發(fā)票,供貨商是限額限票的嘛?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 就是免稅農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)開(kāi)具專用發(fā)票,是否需要按照適用稅率開(kāi) 還是開(kāi)的是免稅稅率
我們是一般納稅人,流通環(huán)節(jié),銷售牛羊肉,給客戶開(kāi)13%的專票,我們供應(yīng)商如果是專業(yè)合作社,開(kāi)的是免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們是不是可以按9%的稅率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,一般納稅人批發(fā)蔬菜在流通環(huán)節(jié)是免稅的,老師農(nóng)產(chǎn)品如果我們開(kāi)普通發(fā)票的話是免征增值稅的?如果開(kāi)專票是按9%開(kāi)?如果開(kāi)了專票9%的,普通能開(kāi)免稅的?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
辦理好后,會(huì)限額限票嗎