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我們接了一個項目,800萬,然后對方只給我們打了500萬,我們也給他開了500萬的發(fā)票,這個項目我們是轉(zhuǎn)給a公司做的,支付給a公司600萬,a公司也給我們開了全額600萬的發(fā)票。因為我們公司還差對方200萬的發(fā)票沒開,所以沒有確認收入,a公司給我開了發(fā)票,我就計入成本了,導致這個季度的利潤虧損了200萬,比上一個季度數(shù)比差的有點多。這樣報報表沒事吧?

2021-10-07 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-07 14:28

您好 計入成本的分錄您怎么寫的?

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快賬用戶2347 追問 2021-10-07 14:33

直接寫的借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增-進 貸:應付賬款-xx

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齊紅老師 解答 2021-10-07 14:40

請問是建筑服務行業(yè)嗎

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快賬用戶2347 追問 2021-10-07 14:45

不是,是做給別人改造鍍鋅生產(chǎn)線

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齊紅老師 解答 2021-10-07 14:52

那收到成本發(fā)票 收入還沒有確認的時候 計入生產(chǎn)成本科目 不計入主營業(yè)務成本?

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快賬用戶2347 追問 2021-10-07 15:39

是直接計入生產(chǎn)成本嗎?還是先計入原材料,通過原材料計入生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2021-10-07 15:53

是直接計入生產(chǎn)成本

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快賬用戶2347 追問 2021-10-07 16:50

好的,那他們給開的發(fā)票,我能抵扣嗎?資產(chǎn)負債表里顯示應交稅費-70多萬,是不是金額太大了

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齊紅老師 解答 2021-10-07 16:56

資產(chǎn)負債表里顯示應交稅費-70多萬 填在其他流動資產(chǎn)欄次

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您好 計入成本的分錄您怎么寫的?
2021-10-07
你好;? ? 你要開票200萬給對方;收據(jù)寫179萬哈 ; 不是寫200萬哦 ; 因為收據(jù)之前 你 21萬已經(jīng)開了收據(jù)了? ?
2022-10-28
你好; 需要對方開票給你; 你拿著做成本;
2023-08-16
同學你好 這個必須要開發(fā)票的 掛靠方開發(fā)票給被掛靠方
2022-04-26
針對你公司接工程借用A公司資質(zhì)的情況,以下為具體的做賬思路: 1.掛靠費用:你公司向A公司繳納掛靠費用,應計入“管理費用——其他”科目。 2.工程收入與成本:你公司收到A公司的款項時,借記“銀行存款”,貸記“主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入”;你公司向A公司開具發(fā)票時,借記“應收賬款——A公司”,貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”;結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借記“主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本”,貸記“銀行存款”。 因此,對于實際收到的款項與開票金額不一致的情況,不能直接將差額計入“營業(yè)外支出”科目。建議按上述方法進行賬務處理,以確保賬目準確無誤
2023-10-08
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