您好 計入成本的分錄您怎么寫的?
我們接了一個項目,800萬,然后對方只給我們打了500萬,我們也給他開了500萬的發(fā)票,這個項目我們是轉(zhuǎn)給a公司做的,支付給a公司600萬,a公司也給我們開了全額600萬的發(fā)票。因為我們公司還差對方200萬的發(fā)票沒開,所以沒有確認收入,a公司給我開了發(fā)票,我就計入成本了,導致這個季度的利潤虧損了200萬,比上一個季度數(shù)比差的有點多。這樣報報表沒事吧?
老師我們付給A公司30萬,他們這發(fā)不了貨,別的項目和B公司也簽合同了。A和B公司是一個老板,A公司的款不退給我們,做個轉(zhuǎn)賬協(xié)議,轉(zhuǎn)到B公司去,以后B公司給我們開發(fā)票可以嗎?
你好,我們公司之前借款a公司21萬,會計分錄為借銀行存款貸其他應付款,然后a公司購買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬元,合同表明也是200萬,后收到a公司打款179萬,直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬,沒有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬,他們給我們開了一個收據(jù)21萬,這合理嗎?
13:38問答詳情20:16:42后或5次對話后問題結(jié)束你好,我們公司之前借款a公司21萬,會計分錄為借銀行存款貸其他應付款,然后a公司購買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬元,合同表明也是200萬,后收到a公司打款179萬,直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬,沒有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬,他們給我們開了一個收據(jù)21萬,但是我們的收據(jù)已經(jīng)開出去了??梢栽谠献鰝€補充嗎?寫上200萬金額里面有21萬還款,但是還是開200收據(jù)
老師,我們公司合作研發(fā)的項目,我們占比20%,合作方占比80%,上市持有人是我們,取得批件后把這個批件賣了,這個批件賣了500萬,我們開了技術(shù)轉(zhuǎn)讓費的發(fā)票500萬,然后現(xiàn)在要給合作方分這個項目的分紅,我們確認收入確認我們占比的20%,剩余的走其他應付款,還是說我們確認500萬的收入,分給對方的400萬,計入主營業(yè)務成本,這樣的話,對方要不要給我們開發(fā)票?
老師,現(xiàn)在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點工廠性質(zhì)沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發(fā)票及水電費都是開給公司了,現(xiàn)在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現(xiàn)代服務行業(yè)的主營業(yè)務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務收入還是還包括其他業(yè)務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領(lǐng)導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
直接寫的借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增-進 貸:應付賬款-xx
請問是建筑服務行業(yè)嗎
不是,是做給別人改造鍍鋅生產(chǎn)線
那收到成本發(fā)票 收入還沒有確認的時候 計入生產(chǎn)成本科目 不計入主營業(yè)務成本?
是直接計入生產(chǎn)成本嗎?還是先計入原材料,通過原材料計入生產(chǎn)成本
是直接計入生產(chǎn)成本
好的,那他們給開的發(fā)票,我能抵扣嗎?資產(chǎn)負債表里顯示應交稅費-70多萬,是不是金額太大了
資產(chǎn)負債表里顯示應交稅費-70多萬 填在其他流動資產(chǎn)欄次