同學好 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)500 貸 應交稅費-未交增值稅500
老師好,公司一般納稅人,如果,進項稅額為100,銷項稅額90,月末進項稅額怎樣轉出,做下分錄詳解下,謝謝
老師,請問進項稅額大于銷項稅額,分錄應該怎么做呢!謝謝
老師 請教一下,我銷項稅額1500,進項稅額1000,我應該怎么結轉,詳細分錄,謝謝
本期銷項稅額20000,進項10000,進項轉出500,上期留抵1000,我請問本期應交增值稅稅額是多少呢?最好有詳細步驟,謝謝
老師,一般納稅人,4月進項稅額比銷項稅額多1000,是不是不用結轉 5月銷項稅額比進項稅額多6000,要結轉,分錄應該怎么做,之前還有留抵稅額3000,交稅2000,應該怎么做分錄,老師,麻煩把每一步分錄列一下,謝謝
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
結轉銷項與進項含金額的完整分錄呢
進項不需要轉出,只轉出銷項與進項的差額即可
借 應交稅費-應交增值稅 銷項稅額 1500 貸 應 應交稅費-應交增值稅 進項稅額 1000 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)500
再做一筆 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)500 貸 應交稅費-未交增值稅500 是么
這樣做也沒問題,但是常規做法,只需轉出銷項與進項差額即可,借 應交稅費-應交增值稅 銷項稅額 1500 貸 應 應交稅費-應交增值稅 進項稅額 1000,這一步可以不做,直接?借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)500 貸 應交稅費-未交增值稅500 因為借 應交稅費-應交增值稅只需要二級科目為0,三級科目是有余額的,即銷項稅進項稅不用結轉