你好,借其他應(yīng)付款-押金363.2,貸銀行存款363.2
老師,收到白酒包裝物押金2260,借:銀行存款2260 貸:其他應(yīng)付款22690 計(jì)算增值稅消費(fèi)稅 借:其他應(yīng)付款460 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)260 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅400 逾期包裝物未退回確認(rèn)收入,借:其他應(yīng)付款1600 貸:其他業(yè)務(wù)收入1600.,請(qǐng)問還要做哪個(gè)分錄把包裝物消費(fèi)稅400計(jì)入稅金及附加中?
小規(guī)模納稅人,公司從甲方押金中扣除物業(yè)費(fèi),我做的是借其他應(yīng)收款 物業(yè)費(fèi)400,貸其他應(yīng)付款 押金400,現(xiàn)在我要交給物業(yè)要怎么做賬?要交給物業(yè)363.2元
我8月份做了個(gè)報(bào)銷物業(yè)管理費(fèi)的,但是其他應(yīng)付款寫錯(cuò)人了,假如叫甲,然后我再9月份的時(shí)候做了個(gè)調(diào)賬,調(diào)給正確的人,調(diào)給了乙,(借:其他應(yīng)付款甲6...,貸:其他應(yīng)付款:乙),但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,重新開了一張正確的發(fā)票,我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...,貸:其他應(yīng)付款:甲,然后做個(gè)正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話,借方:物業(yè)管理費(fèi),貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時(shí)的物業(yè)費(fèi)我是按月確認(rèn)一次收入,對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交而沒交的我是借應(yīng)收款賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在欠費(fèi)收不到了,公司要免掉他這幾個(gè)月的物業(yè)費(fèi),我是把分錄紅沖,還是計(jì)入借營(yíng)業(yè)外支出呢,貸應(yīng)收賬款呢?
老師,我們是一家物業(yè)公司,屬于小規(guī)模納稅人 ,物業(yè)公司收取260元物業(yè)費(fèi)分錄借:庫(kù)存現(xiàn)金/其他貨幣資金-微信/支付寶貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入257.43應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2.57這個(gè)分錄對(duì)嗎
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
我之前已經(jīng)做了一筆了,為什么還要做一筆押金呢,本來這個(gè)押金是要退回給甲方的,但是甲方又欠我公司物業(yè)費(fèi)400元
你的意思是你一開始收到甲方400押金,現(xiàn)在要退回去,然后甲方還欠你400物業(yè)費(fèi)嗎
對(duì),然后我就做了一個(gè)借其他應(yīng)收款 物業(yè)費(fèi)400,貸其他應(yīng)付款 押金400的分錄
現(xiàn)在我要交物業(yè)費(fèi)給物業(yè),我要怎么做分錄,這400有363.2元是物業(yè)費(fèi)36.8元是我么掙得差價(jià)
你一開始應(yīng)該是借銀行存款400,貸其他應(yīng)付款-押金400,現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)付款不需要退直接轉(zhuǎn)成物業(yè)費(fèi)即可,借其他應(yīng)付款-押金400,貸其他應(yīng)收款-物業(yè)費(fèi)363.2,其他業(yè)務(wù)收入37.8,借其他應(yīng)收款-物業(yè)費(fèi)363.2,貸銀行存款363.2
好的,謝謝
不客氣,希望有幫到你