你好,根據(jù)你的描述,今年確認(rèn)收入和成本,就沒(méi)有延遲確認(rèn)收入的情況了
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費(fèi),實(shí)際合同從2021年開(kāi)始執(zhí)行。所以2020年也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。這個(gè)月季度報(bào)稅是只做了預(yù)收,不確認(rèn)收入,今年開(kāi)發(fā)票了,第一季度報(bào)稅了確認(rèn)收入可以嗎?還是去年預(yù)收的在12月底也要確認(rèn)收入報(bào)稅
年前四季度的收入今年一季度才開(kāi)發(fā)票,今年一季度確認(rèn)收入,去年四季度的成本也今年確認(rèn)收入確認(rèn)可以嗎?
你好,去年四季度的收入,今年一季度才開(kāi)發(fā)票,可以今年一季度確認(rèn)收入嗎?那去年四季度發(fā)生的成本也在今年一季度確認(rèn)收入后確認(rèn)可以嗎
今年起初應(yīng)收賬款175000,收現(xiàn)率首期60%二期40%三期20%,其中去年四季度應(yīng)收賬款75000去年三季度應(yīng)收賬款100000,今年一季度銷售收入500000,二季度銷售收入625000,三季度銷售收入75000,四季度銷售收入625000,求今年各季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入
去年四季度收入是預(yù)估的,今年才知道四季度的實(shí)際收入,請(qǐng)問(wèn)做賬我怎么調(diào)整呢?直接沖去年的賬嗎?需要調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,那你不是說(shuō)差額征收全額開(kāi)票可以扣除所有成本嗎?怎么又說(shuō)不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開(kāi)票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開(kāi)票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開(kāi)票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個(gè)對(duì)公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對(duì),還不能給客戶退回去,屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額按差額前全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開(kāi)了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開(kāi)的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再?zèng)_減收入跟成本啊
我們是保潔公司,收入合同上都是明確了去年的收入,但要今年一季度才開(kāi)票才收錢,而對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票去年已經(jīng)開(kāi)回來(lái)了,我今年確認(rèn)收入,成本發(fā)票也做在今年確認(rèn)收入后確認(rèn)可以吧
你好 你們有沒(méi)有審計(jì)或者稅務(wù)局檢查的情況,如果有,建議你不要這樣處理的
可是收入做在了去年,但發(fā)票又是今年開(kāi)出去的,增值稅如何處理呢,到時(shí)申報(bào)的增值稅報(bào)表上的收入后企業(yè)所得稅上的收入就不一致了大
你好,你看一下我的回答,不建議你這樣處理的
可能會(huì)有檢查,那應(yīng)該怎樣操作呢?
你好,建議你重新做到上一年賬里面,然后更正申報(bào)的
今年開(kāi)票了增值稅申報(bào)表又有開(kāi)票數(shù)據(jù),收入就申報(bào)重復(fù)了大
你好,感覺(jué)你的賬務(wù)處理好亂啊
還沒(méi)有做,不知道怎么操作,所以咨詢你。當(dāng)期開(kāi)票數(shù)據(jù)增值稅報(bào)表上肯定有,這個(gè)稅務(wù)局金山系統(tǒng)要比對(duì)的,開(kāi)這個(gè)收入實(shí)際是去年的收入,如果去年我申報(bào)了無(wú)票收入,今年開(kāi)票又強(qiáng)制申報(bào)不是重復(fù)了嗎
你這個(gè)不能這樣操作的,因?yàn)槟阆牒贤~務(wù)處理,申報(bào)表都保持一致。然后收入延遲確認(rèn),這個(gè)是不可能的
那該這樣操作
你好,你看一下我之前的回答
你之前回答了做到去年,申報(bào)在去年。那我問(wèn)你今年開(kāi)票了增值稅報(bào)表上有開(kāi)票收入,而這個(gè)收入是去年已經(jīng)申報(bào)過(guò)的無(wú)票收入,會(huì)重復(fù)多申報(bào)了收人怎么辦?
你看一下我之前的回答, 你好,根據(jù)你的描述,今年確認(rèn)收入和成本,就沒(méi)有延遲確認(rèn)收入的情況了
好的,謝謝
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