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請問老師,我們是建筑小微企業,我想問一下,我們購買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領用原材料的會計分錄 5、月底需要結轉成本嗎?還是等該項目全部結束了 再一起結轉成本?

2021-09-30 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-30 14:32

同學你好,分錄如下 1.暫估入庫借原材料應付賬款-暫估 2.借 預付賬款貸銀行存款 3.沖暫估根據發票入賬借 原材料? ?應交稅費 進項?貸應付賬款借 應付賬款?貸 預付賬款 4.借 工程施工貸 原材料 5.月底是否結轉成本根據你們核算方法,一般無需結轉

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同學你好,分錄如下 1.暫估入庫借原材料應付賬款-暫估 2.借 預付賬款貸銀行存款 3.沖暫估根據發票入賬借 原材料? ?應交稅費 進項?貸應付賬款借 應付賬款?貸 預付賬款 4.借 工程施工貸 原材料 5.月底是否結轉成本根據你們核算方法,一般無需結轉
2021-09-30
1借材料采購100000 應交稅費應交增值稅進項稅額13000 貸銀行存款113000
2022-04-25
1借材料采購100000 應交稅費應交增值稅進項稅額13000 貸銀行存款113000
2022-04-27
1借材料采購100000 應交稅費應交增值稅進項稅額13000 貸銀行存款113000
2022-05-05
一、本月開具發票,需要確認收入,計算增值稅,分錄是: 借:應收賬款 貸:工程結算收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 二、第二個月到賬了,分錄是: 借:銀行存款 貸:應收賬款 三、月末結轉成本,如果是發票沒有,就是需要暫估成本后,才能結轉工程施工成本。 1、借:主營業務成本 貸:工程施工 2、借:工程施工 貸:應付職工薪酬——工資(或工程物資、原材料、應付職工薪酬——工資等科目)
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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