你好 預付卡就可以的
我們公司是剛剛注冊的新公司,現在正在建廠房。現在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購,費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發票,可以直接公轉私給經辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發票,可以公轉私轉給經辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現在現金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
老師,我們是建筑工程施工企業,經營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據營業執照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務”沒有“建筑服務”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發票系統里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應稅勞務名稱、服務名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規嗎?
老師好,我問一下 像那些大企業 給員工發放福利 購物卡 那商家開票的話 品名會寫什么 預付卡銷售 還是可以寫其他品名的
大一會計,編制會計分錄,寫好明細4.(1)某企業6月30日庫存商品的賬面價值為4200元(未提跌價準備),可變現凈值為4100元。(2)12月31日,該庫存商品可變現凈值為4300元。(CP14.0)5.某企業將自產產品作為節日福利發放給100名生產工人,每人一套,每套售價200元,已開具增值稅專用發票,注明增值稅2600元,自產產品已發放給職工。(CP23.0)6.(1)某企業在財產清查中發現盤虧B材料5000元,相關增值稅專用發票注明增值稅額為650元。(2)經查系管理不善而造成的丟失,責其由管理員賠償。(CP25.0)7.某股份有限公司委托證券公司發行股票100000股,面值為1元,發行價為2元,按發行價的1%支付手續費。(CP33.0)8.某企業為一般納稅人,增值稅率為13%銷售一批商品,商品原價60000元,由于是成批銷售,現給予購貨方10%的商業折扣,并開出增值稅專用發票,價稅款已收存銀行。(CP43.0)
老師,我們公司是企業咨詢公司,給5商家形成聯盟,他們各自出一款免費產品,到店體驗核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺低價49元采購進一款水杯,打包進這個聯盟里,形成一張聯盟卡,這個聯盟卡售價99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現在只有我們公司有成本,對外就是這個聯盟卡99元,購買就送價值99元的一個水杯,我是小規模納稅人,購買水杯的時候,公戶給平臺付款,平臺給公司開發票,然后平臺按照客戶名單,去給他們發送水杯,請問這個怎么做賬合適?這個是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈送水杯?怎么做繳納的稅最少?
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
老師,匯算清繳時候,固定資產累計折舊數在哪里取的
做賬的話 是不是 借 管理 福利 貸 銀行
發給職工的借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
直接 一筆 不行嗎 必須 要應付職工薪酬 過渡下?
不可以的 是的 而且這個需要合并到工資繳個稅
合并到工資沒超5000 也不用交個稅吧
不交 但是你得申報
那 要是 我送給客戶 那是不是 也要申報個稅的 那我是申報 誰的個稅吶
是的 給個人的申報他本人的
那是不是 我還要再自己公司的個稅系統里面 把他信息給錄入進去,給他申報個稅,完了后還要給他改為非正常 做離職 處理 這么做 好麻煩
你好,對的是的,給他申報的是偶然所得稅率是20%。
老師好,送購物卡要申報,那是不是 送名煙名酒 只要計入招待費 不需要申報20的個人所得稅的。 只有購物卡 之類的才需要交20 個人所得稅
不是的 只要能分到個人的都需要 實物招待費的也需要