同學(xué)你好呀~ 運(yùn)費(fèi)是9%,貨物是13%
銷(xiāo)售貨物 提供運(yùn)輸 貨物和運(yùn)輸開(kāi)在了一張發(fā)票上面 稅率都是13%可以嗎
老師:貨物銷(xiāo)售13的稅率,和運(yùn)輸9的能在張發(fā)票上開(kāi)具嗎?,主要是怕對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)運(yùn)輸項(xiàng)目
貨物和運(yùn)費(fèi)可以開(kāi)在一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票上嗎?分上下兩行,上面是貨物13%,下面運(yùn)費(fèi)9%,這么開(kāi)行嗎?
老師,貨物和運(yùn)費(fèi)開(kāi)在一張發(fā)票上,運(yùn)費(fèi)稅率是13還是9啊?
我們是一般納稅人,由購(gòu)買(mǎi)方支付運(yùn)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)貨物,我們的銷(xiāo)售發(fā)票如何開(kāi)具?運(yùn)費(fèi)和貨物要分開(kāi)開(kāi)具嗎還是一起開(kāi)在貨物上?那我們從運(yùn)輸開(kāi)進(jìn)來(lái)的9%的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,開(kāi)出去的是13%的票不是要虧4%嗎?
老師,年報(bào)完,稅務(wù)局退了2.8的稅,記賬憑證怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)需要做這筆分錄嗎?
老師,不想預(yù)繳所得稅,不想暫估成本的話,還可以估什么呢
老師,公司是購(gòu)物中心,結(jié)轉(zhuǎn)成本在借方負(fù)數(shù)是什么意思?
為什么個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬(wàn)年度120萬(wàn),到底是怎么回事,
25年以前年度損益調(diào)整做了后,導(dǎo)致25年凈利潤(rùn)不等于25年資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期初—期末。報(bào)表就讓系統(tǒng)自動(dòng)生成,不用手動(dòng)改嗎?
個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)月5000-20000次300-500,問(wèn)題是為什么最低的定額征收都是年度120萬(wàn)免稅啊?完全不懂,
你好老師 小規(guī)模納稅人25年一季度利潤(rùn)總額是23788.64用不用交企業(yè)所得稅 所得稅是多少 怎么計(jì)算
老師,這個(gè)電子稅務(wù)局這邊這個(gè)管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務(wù)局上面
老師您好,我發(fā)現(xiàn)自己入職的公司,前5年沒(méi)有做賬,是一家小規(guī)模,登進(jìn)電子稅務(wù)登發(fā)現(xiàn),前幾年好多季度的報(bào)表都沒(méi)填,去年填了一些也是亂填的,每個(gè)季度的數(shù)據(jù)都一模一樣,去年開(kāi)了200多萬(wàn)的專(zhuān)票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬(wàn),大概估了一下,贏利了140多萬(wàn),但公司5年里也沒(méi)有交一分錢(qián)的企業(yè)所得稅,老師,請(qǐng)問(wèn)這種企業(yè)我是不是該直接辭職跑了?
我收到的發(fā)票,對(duì)方都開(kāi)13的稅率,那是不是不對(duì)啊
那估計(jì)是他們這個(gè)運(yùn)費(fèi)是作為混合銷(xiāo)售處理的,所以按照貨物的稅率來(lái)開(kāi)了
好噠,謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的呢~