你好,借在建工程貸銀行存款第二個做這個。
公司建筑施工企業,收個人轉來27萬,借:銀行存款27萬,貸:其他應付賬款27萬。但是這個人讓讓轉來的27萬,給她的員工發工資,這27萬了包含26萬工資,1萬材料款,我給怎么寫分錄。是老板自己的工地上的人,公司賬上錢不夠,所以老板自己轉過來錢進入公司賬戶,從這個賬戶發給工地上的農民工工資。也不用歸還。怎么寫分錄
老師您好,我們公司購買了一塊土地用來建造民宿,老板自己從自己賬上轉了1000萬過來對公賬上,然后用對公支付了繳稅合計900萬給財政局,那么會計分錄就是 借:銀行存款 貸:實收資本 借:無形資產 貸:銀行存款 分錄這樣是對的嗎
老師 我司是上年11月辦的營業執照,在12月收到股東的款存入對公賬戶 這款是用來購公司的辦公室用的,做了分錄 借銀行存款 貸 實收資本,當月 用這款付定金給房產公司 做了 分錄 借 預付賬款 貸銀行存款 。房產公司要今年12月交房。那交房了 那分錄怎么做。我這樣做人錄 導致我的所有者權益增加了。以后分紅會影響我交個人所得稅。那我要怎么做。
#提問#請問老師 ,我方租賃國家土地,2018年簽訂的是租賃合同,我們每月付租金做借:主營業務成本,貸:銀行存款,22年我們變更合同,改成以租代購,總價值1000萬,當我按月支付租金達到1000萬的時候,這塊土地就是公司的,那么請問老師我現在分錄依然做借:主營業務成本,貸:銀行存款合適嗎?或者我應該做借:其他應收款,貸:銀行存款,將來獲得土地使用權再做借:無形資產,貸:其他應收款,哪個對?前期幾年都已經計入成本又如何調整?
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業務,然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發票了作為業務招待費,他是用自己的微信的錢轉賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業務招待費貸其他應付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
那實收資本就一直這樣掛著嗎
哦對的是的,實數資本一直都有余額。