你好,同學(xué)。業(yè)務(wù)活動表的凈發(fā)生額和資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)變動額相等。
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
老師你好,我之前是做費(fèi)用會計的,公司會計分應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用、成本和總賬。之前成本會計只有一個忙不過來,然后總賬會計轉(zhuǎn)崗成本會計,費(fèi)用會計轉(zhuǎn)總賬會計,費(fèi)用再新招一個。領(lǐng)導(dǎo)跟我說轉(zhuǎn)崗的時候,就說了一句,總賬就是審核憑證(各個崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個科目數(shù)據(jù),出報表。前總賬會計跟我沒有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問一下,總賬會計主要是做什么的,怎么做,謝謝!
老師,我們是公立的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,做完賬了如何檢查,是否做對賬呢。幾個報表之間有關(guān)聯(lián)嗎,怎么檢查?
老師,你好,我們是這個情況,你給我們看看,我們怎么辦好,我們在甲公司任職,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒有工資,我個稅系統(tǒng)上報的名字是幾個領(lǐng)導(dǎo),都是0申報,我做的幾個月賬沒有工資分錄,然后我們公司我和一個同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個情況,我想問幾個問題,第一,我賬上一直沒有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個稅系統(tǒng)上報的2個領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因為他們是掛職,沒有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
你好,想請教下老師關(guān)于核定征收個體工商戶轉(zhuǎn)成查賬征收的做賬問題。我們是2022年10月開始被要求轉(zhuǎn)成查賬征收的,之前都沒有做賬,購買材料也沒有索取發(fā)票,餐廳又是剛成立一年,裝修成本蠻高,但是也沒票,這些成本費(fèi)用我能做進(jìn)賬里平攤嗎?確實(shí)又是發(fā)生了,只是沒了憑證,我該怎么處理好呢
公司沒有購銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個應(yīng)收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒有還回來,那我們做賬的時候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬,每月單價是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態(tài),適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)生的清算費(fèi)用可以計入管理費(fèi)用-清算費(fèi)用嗎
你好,請問公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我在電子稅務(wù)局申請一般納稅人,有這個提示?怎么解決?
老師這個題考的哪個知識點(diǎn)我讀不懂也不會做
老師,請問定期定額的個體戶需要做賬報稅嗎
以前會計做賬本來就是沒有實(shí)收資本她編成實(shí)收資本已經(jīng)申報印花稅了,這樣后期怎么補(bǔ)救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務(wù)價款為20w 但是由C轉(zhuǎn)款給A A賬上就是掛的:借:應(yīng)收帳款- B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款-C 請問老師這筆賬怎么消呢
請問一下貨物和勞務(wù)可以開在一張發(fā)票上嗎?是小規(guī)模納稅人,預(yù)計開的普通發(fā)票
你幫我看下這個表
需要那幾項相等
還有一個
。。這個表幫我圈出來
圖1的總合計金額等于圖2的所有者權(quán)益期末合計,
你一直沒回復(fù),我問了其他老師,另外一個老師說只要資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余和收入費(fèi)用表的本期盈余對上就可以了。怎么你說的和他說的不一樣呢
怎么不一樣了?我前面回復(fù)的和你問的其他老師回復(fù)的是一樣的呀,只是你發(fā)的這兩個圖片出來,你第一個是你的凈資產(chǎn)變動表,根本就不是你的那個業(yè)務(wù)活動表。
也就是收入費(fèi)用表,我第一個回復(fù)也是回復(fù)的一樣的呀,只是我沒有用收入費(fèi)用表,用的是業(yè)務(wù)活動。
好的,明白了!謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。