你好,同學。你這是屬于技術服務
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務派遣公司,9月25日發包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同( 發包單位給的樣本)2.所有勞務人員的工資表,銀行卡 3.發票 我們付給勞務公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業應對稅務等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算,這樣的合同結算是定好每個人多少錢,還是規定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
我們公司承接一鋼鐵公司的廢水處理,我們公司提供原料和服務,凈化后的廢水測試達標后對方回收繼續利用,納稅是按專業技術服務還是加工勞務呀
老師,我公司的營業范圍是:水利工程建設監理,建設工程監理,文物保護工程施工,施工專業作業,住宅室內裝飾裝修,建設工程設計,水力發電,各類工程建設活動,公路工程監理,公路管理與養護,發電,輸電,供電業務,電力設施承裝,承修,承試,消防設施工程施工,房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包,建筑智能化工程施工,建設工程勘察,建筑勞務分包。一般項目:物料搬運裝備制造,建筑用金屬配件制造,家具安裝和維修服務,對外承包工程,建筑物清潔服務,市政設施管理,土地整治服務,普通機械設備安裝服務,園林綠化工程施工,建筑廢棄物再生技術研發。 可以開廠房維修費的 發票嗎?最近給一家廠房做了翻修項目。
老師,我司是一個小規模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務,食堂內面積有一部分拿來做檔口承包給其他自然人老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業額的點數扣下管理費(例如營業額不達10萬的按10萬核算管理費,疫情影響或者其他特殊情況除外);這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規定的扣點扣下管理費和他在我們倉庫購買原材料水電費燃氣費款將剩余的錢返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業務如何做會計分錄,對于我司涉及什么稅費?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
請教老師我司是一個小規模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務,食堂內面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業額的點數扣下管理費(例如營業額不達10萬的按10萬30%的3萬管理費,這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規定的扣點扣下3管理費款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業務如何做會計分錄,對于我司方要按照銷售分包檔口合同交印花稅?還有涉及什么稅費?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
小規模納稅人變更一般納稅人,怎么操作
那如果是委托方提供原料,就是加工了?
你這個是提供的技術服務,而不是單純的加工。 要區分處理。加工就是指勞務類的。
明白了,謝謝
嗯嗯,祝你工作愉快。