您好,同學,您好,可以放在憑證后面,或者1 存檔,2和3 放到憑證里面
A公司為增值稅一般納稅人,某月發生下列有關經濟業務: (1)5日,收到本市服裝廠通知,上月購入的工裝服500件每件少收5元,并補來增值稅專用發票,計列價款2 500元,增值稅稅額325元,開出轉賬支票支付了貨款。經查,該批商品上月已售出200件,并已結轉了銷售成本。 (2)8日,收到本市日化廠通知,原購進的400箱沐浴液每箱多收10元,現已轉來紅字增值稅專用發票,退回多收價款4 000元,增值稅稅額520元,貨款已轉入銀行賬戶。經查,該批商品已售出100箱,但尚未結轉銷售成本。 (3)15日,倉庫發現上月購進的工裝服中有50件存在質量問題,經協商,廠方同意退回,已轉出紅字增值稅專用發票,并通過銀行退回了價稅款1 695元。 要求:根據以上資料編制相應的會計分錄。
老師 下午好,有事情請教下[愉快] 因為提供服務,效果沒有達到預期,發送銷售退回 普票發票聯次已經收回來了,開了紅字發票 這會有三個聯次發票: 1、收回原發票聯 2、紅字存根聯 3、紅字發票聯 請問1-3全部作為本月銷售退回分錄的附件嗎? 還是需要單獨裝訂存檔?
2×17年9月12日,華聯實業股份有限公司向D公司銷市商品2000件單估售價300元單位生產成本250元。華聯公司發出商品并開出增值稅專用發票,專用發票上列明的增值稅額為78000元,貨款已如數收存銀行,該批商品的控別權同時轉移給了D公司。根據合同約定,華聯公司給D公司提供了6個月形試銷期,在2×18年3月15日之前,D公司有權資將未售出的商品退回華聯公司,華聯公司根據實際退費數量,給D公司開具紅字的增值稅專用發票并退還相應的貸款.根據以往的經驗,華聯公司在發應商品時估計該批商品的退貨率為20%(即退到400售商品):2x17年17月31日,華聯公司對退貨率進行了重新評估,根據D公司對商品的銷售情況等最新證據,華聯公司認為只有5%的商品會被退回(等道回100件商品)要求:《1》2x17年9月15日,編據華章公司發出商品并收到版款時的會計分錄。(2)2×17年12月31日,編制華聯公司對退貨率進行重新評估時的會計分錄(3)2×18年3月15日,編制退貨期屆滿時的會計分錄①假定D公司沒有退貨。②假定D公司實際退回6
2×17年9月12日,華聯實業股份有限公司向D公司銷市商品2000件單估售價300元單位生產成本250元。華聯公司發出商品并開出增值稅專用發票,專用發票上列明的增值稅額為78000元,貨款已如數收存銀行,該批商品的控別權同時轉移給了D公司。根據合同約定,華聯公司給D公司提供了6個月形試銷期,在2×18年3月15日之前,D公司有權資將未售出的商品退回華聯公司,華聯公司根據實際退費數量,給D公司開具紅字的增值稅專用發票并退還相應的貸款.根據以往的經驗,華聯公司在發應商品時估計該批商品的退貨率為20%(即退到400售商品):2x17年17月31日,華聯公司對退貨率進行了重新評估,根據D公司對商品的銷售情況等最新證據,華聯公司認為只有5%的商品會被退回(等道回100件商品)要求:(1)2x17年9月15日,編據華聯公司發出商品并收到貨款時的會計分錄。(2)2×17年12月31日,編制華聯公司對退貨率進行重新評估時的會計分錄(3)2×18年3月15日,編制退貨期屆滿時的會計分錄①假定D公司沒有退貨。
2019年9月15日,華聯實業股份有限公司向D公司銷售商品200件,單位售價500元,單位生產成本400元。華聯公司發出商品并開出增值稅專用發票,專用發票上列明的增值稅銷項稅額為13000元,貨款已如數收存銀行,該批商品的控制權同時轉移給了D公司。根據合同約定,華聯公司給D公司提供了6個月的試銷期,在2020年3月15日之前,D公司有權將未售出的商品退回華聯公司,華聯公司根據實際退貨數量,給D公司開具紅字的增值稅專用發票并退還相應的貨款。根據以往的經驗,華聯公司在發出商品時估計該批商品的退貨率為10%(即退回20件商品),要求編制如下會計分錄:1.2019年9月15日銷售商品(10分);2.2020年3月15日,退貨期屆滿,假定D公司沒有退貨(10分);3.2020年3月15日,退貨期屆滿,假定D公司實際退回20件商品。(20分)
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業范圍,他平時開工程服務9個點,現在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎