你們沒有超過核定額,是免的
個體戶核定征收,每個季度9萬,是不是增值稅和個人經營所得都是免交的。
個體工商戶個人經營所得免征額核定的是一個季度21萬,但是我們每個月開票15萬。但是都沒有交過稅,是為啥?
個體工商戶按定期定額征收個人經營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個人經營所得,這個季度開了30萬想問一下個人經營所得應該怎么算,交多少,之前的報表征收率為5%,不超過24萬就是0
個體工商戶按定期定額征收個人經營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個人經營所得,這個季度開了30萬想問一下個人經營所得應該怎么算,交多少,之前的報表征收率為5%,不超過24萬就是0
我的個體工商戶核定的經營所得一個季度是18萬,但我開票了21萬,該怎么交個人所得稅
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
每個月開票是15萬,一個季度就是45萬?不是超過21萬了嗎?
稅務局核定的時候是考慮了一些成本上去的嗎?比如我這個月開票15萬,然后是應納稅經營額是7萬,他們之間有啥勾稽關系呀?增值稅我知道是不用交的,那么我怎么知道我這個月的經營所得交不交呢?
這個是稅局根據當地平均行業要求來做的
額,也就是說我個體戶一般情況下只要增值稅沒有超過免費的額度,一般情況下個人經營所得就不會超過免征額???
是這個意思嗎?
對的,同學,是這個意思?
那我這個月開45萬普票,5萬專票我怎么交增值稅呢?
專票是沒有優惠政策的,是必須要交稅的
我的意思是我開了15萬的普票,然后有開了5萬的專票,然后我繳稅只交5萬的專票的稅還是說都要上稅,因為累計開票金額已經超過了15萬了
同學,專票沒有優惠政策,必須交稅,普票可以享受優惠政策