同學,你好 不做分錄
你好,老師,我想問下,現在要客戶客戶開增值稅專用發票,但是我們在開票系統里面找不到對應品名應該怎么辦? 有沒有相關的學習視頻呀
你好,我們是銷售方開票,但是我們單位的銀行賬號沒有顯示在發票上面的銷售方信息里面,這個怎么添加進去
老師,我們在t3里面有做銷售發貨單,但是沒有給對方開票,我在系統里面應該怎么樣操作,
退給供貨商的貨,退貨的負數對方沒有開具負數發票,退貨數據在我們的物流系統里,這部分我們應該怎么入賬?包括稅金什么的!財務系統里我們兩家單位還有往來!具體賬務處理怎么做?
老師,我開出發票,對方需要發票上有自產農產品銷售的字樣,這個在開票系統里怎么操作
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
為什么不做啊
同學,你好 因為沒有發票,只做了了發貨單
有發票了才做是吧!
還有個問題就是,付貨款不是要從付款結算里面進行操作嗎?但是我之前不知道,我直接從總賬里面給做了,現在我要怎樣處理
同學,你好 有了發票才做的 之后從應付款管理里面做,之前做的沒辦法了
我能不能把之前做的紅沖了,然后在從付款系統里面做一次
同學,你好 嗯嗯,可以的