你好,相關分錄是如何做的
老師您好,我有一筆費用是字19年發生的,當時發票沒有收回,我掛了其他應收款,但后期發票收回來時,我沒有進費用,直接把票據付在憑證后面。我查往來時才發現的?,F在已經20年了,我應該怎么調整這個?發票日期是19年的
20年收到費用發票,本來是銀行付款的,但是掛在了應付賬款,但是收到發票的時候用了現金付,在21年要怎么調整過來,謝謝老師
想問下今年先付了一筆款,供應商發票開來到這幾天認證的時候發現他自行沖紅了,只能今年再開具發票過來,現在等于我這邊先付了他一筆錢,那這樣我今年收到發票要怎么做賬調整?付他錢的時候掛的分錄是應付賬款
您好老師,22年12月付款房租直接入賬 借管理費用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發票后入賬借管理費用房租 貸應付賬款 等于管理費用多計提了 且應付賬款沒沖 現在2023年發現的 怎么調整賬務 謝謝老師
4月支付一筆費用 我已做往來 借:應付 貸:銀存 但是在5月的時候 我收到發票實際費用沖借款 借:費用 貸:其他應收 現在我來調賬應付怎么做呢
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應聘了去公司做出納,請問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業2018年付款給供應商,供應商也開了發票,但發票未做賬,到2024年才把發票做賬了,2025年現在匯繳,這張發票要不要納稅調增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時間4月1日開始,這個員工這個會扣費嗎?
郭老師,其他老師不要接,個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個所得是企業所得還是個人所得呢?服務行業不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產收入,包含水電費嗎?
海運提單和報關單上的收貨人名稱不一致,這個影響退稅嗎?
銀行付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款 收到發票時: 借:管理費用 貸:庫存現金
聽你的描述,是不是這樣做的 銀行付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款 收到發票時: 借:管理費用 貸:應付賬款
實際上現金付的,調整分錄 借:銀行存款 貸:庫存現金
這個實際銀行是付款的,這樣調的話銀行余額就對不上了,就是要付款給這個公司的時候掛在了往來,收到發票的時候用了現金付,沒有用往來科目沖平
你的意思是不是,銀行付了一筆網來,和現金付的費用,是同一筆,你這邊付了兩次嗎
是的,要怎么調
借:銀行存款 貸:應付賬款 把這筆沖回,多付了一筆錢要回來